同學(xué),你好 紅字沖掉之前計(jì)提的分錄 按照到票分錄,重新做
請老師看一下這個問題 企業(yè)清查發(fā)現(xiàn)賬外機(jī)器設(shè)備一臺,原值10000元 1,該盤盈設(shè)備七成新 2,該設(shè)備已計(jì)提折舊3000元 請問1和2是一樣的嗎?如果不一樣,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢?謝謝
假設(shè)甲公司購入一臺設(shè)備,原值 100 萬元,進(jìn)項(xiàng)稅 13 萬元,預(yù)計(jì)使用 10 年,凈殘值 0 。3 年后,因管理不善毀損報(bào)廢,已提減值準(zhǔn)備 5 萬元,在清理過程中以存款支付清理費(fèi)用 2萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明材料變價收入金額 10 萬元,稅額 1.3 萬元。要求,做出清理的相關(guān)會計(jì)分錄。 這道題該怎么做會計(jì)分錄?求老師解答
老師你好,向您請教,假如計(jì)提原材料2臺機(jī)器2萬元,到票后是2臺,1萬8千元,這個分錄怎么做啊,計(jì)提的和到票的金額不一致,數(shù)量是一樣的
A公司收到投資者投入的貨幣資金10萬元,其中8萬元作為實(shí)收資本,另2萬元作為資本公積,公司收到投資后存入銀行相關(guān)手續(xù)已辦妥;另外公司收到投資者投入原材料5萬元;投入機(jī)器一批,評估價為2萬元:投入專利技術(shù)一項(xiàng),評估價為7萬元。假定不考慮增值稅因素。 (2)A公司因日常經(jīng)營需要向銀行借入期限為6個月的短期借款35萬元,該公司取得借款時年利率為6%,按月計(jì)提利息。 (3)A公司有一臺機(jī)床設(shè)備,原價為24萬元,預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%,則每月應(yīng)計(jì)提折舊額為多少? (4)20×1年1月,A公司固定資產(chǎn)計(jì)提折舊情況如下 生產(chǎn)車間廠房計(jì)提折舊76000元,機(jī)器設(shè)備計(jì)提折舊90000元。管理部門房屋建筑計(jì)提折舊130000元,運(yùn)輸工具計(jì)提折舊48000元,銷售部門房屋建筑計(jì)提折舊64000元,運(yùn)輸工具計(jì)提折舊52600元
丙公司為增值稅一般納稅人,適用稅率13%。購入需要安裝設(shè)備一臺,有關(guān)資料如下:1.2022年2月10日,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為43萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為5.59萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為1萬元,稅款為0.09萬元,款項(xiàng)設(shè)備及運(yùn)費(fèi)均已通過銀行存款支付;2.領(lǐng)用本公司原材料一批,價值15萬元;3.領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為20萬元,計(jì)稅價格25萬元;4.支付安裝工人的工資為8萬元,支付的其他相關(guān)支出為3.7萬元,假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi);5.2022年9月8日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。預(yù)計(jì)使用年限為10年,凈殘值為10萬元,來用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額;要求:1.編制2022年建造固定資產(chǎn)有關(guān)會計(jì)分錄;2.計(jì)算2022年應(yīng)計(jì)提的折舊金額并編制相關(guān)的會計(jì)分錄。
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請問分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報(bào)個稅嗎。
老師1、個人出售商鋪可以代開專票嗎?個人稅率是5?!2、評估價低于購買價專票免稅嗎?3、購進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購買個人商鋪入賬必須要個人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧?6、原價120萬,現(xiàn)價如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請問稅率是多少
老師,實(shí)操課用來練做賬軟件是什么?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開幾個點(diǎn)的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細(xì)賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補(bǔ)償款如何做賬啊?需要繳稅嗎
假如每月都有一筆無票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng)6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個分錄對嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
之前計(jì)提的原材料已經(jīng)核算成本了,
同學(xué),你好 不要緊,紅沖就可以了
怎么做呢,現(xiàn)在紅沖之前計(jì)提的原材料,那么之前計(jì)提的就不存在了,之前核算的成本是在計(jì)提原材料的基礎(chǔ)上做的啊,老師能寫一下分錄嗎
同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:原材料 負(fù)數(shù)
老師,我之前計(jì)提是借:原材料 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在按你的意思到票后直接借 :主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸:原材料負(fù)數(shù), 就可以了嗎
同學(xué),你好 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:原材料 負(fù)數(shù)
然后再根據(jù)到票金額做嗎/
同學(xué),你好 恩恩,是的