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老師你好,向您請教,假如計(jì)提原材料2臺機(jī)器2萬元,到票后是2臺,1萬8千元,這個分錄怎么做啊,計(jì)提的和到票的金額不一致,數(shù)量是一樣的

2022-01-06 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 14:21

同學(xué),你好 紅字沖掉之前計(jì)提的分錄 按照到票分錄,重新做

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快賬用戶9585 追問 2022-01-06 14:22

之前計(jì)提的原材料已經(jīng)核算成本了,

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齊紅老師 解答 2022-01-06 14:23

同學(xué),你好 不要緊,紅沖就可以了

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快賬用戶9585 追問 2022-01-06 14:26

怎么做呢,現(xiàn)在紅沖之前計(jì)提的原材料,那么之前計(jì)提的就不存在了,之前核算的成本是在計(jì)提原材料的基礎(chǔ)上做的啊,老師能寫一下分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 14:29

同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:原材料 負(fù)數(shù)

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快賬用戶9585 追問 2022-01-06 14:31

老師,我之前計(jì)提是借:原材料 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在按你的意思到票后直接借 :主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸:原材料負(fù)數(shù), 就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 14:32

同學(xué),你好 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:原材料 負(fù)數(shù)

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快賬用戶9585 追問 2022-01-06 14:35

然后再根據(jù)到票金額做嗎/

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齊紅老師 解答 2022-01-06 14:37

同學(xué),你好 恩恩,是的

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同學(xué),你好 紅字沖掉之前計(jì)提的分錄 按照到票分錄,重新做
2022-01-06
同學(xué)你好 金額影響一樣 賬務(wù)處理一樣 都是按照前期差錯更正處理
2020-09-28
同學(xué)您好。是的。沒看明白你這個收入對應(yīng)的稅額是怎么算的。邏輯是沒有問題
2023-12-22
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-23
同學(xué),你好,針對之前的錯賬,你直接紅沖就可以了,你按正常的挖機(jī)款加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了,按多少年折舊,這個要根據(jù)你公司的會計(jì)政策來決定,最少年限應(yīng)符合稅法要求就可以了,當(dāng)然你可以一次性稅前扣除,對于利息費(fèi)用,由于你公司采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,你將兩臺控機(jī)的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了,不必按融資租賃準(zhǔn)則進(jìn)行處理哦。
2024-07-24
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