你好這個(gè)買進(jìn)來的是什么。
就是2019年事業(yè)單位,當(dāng)時(shí)一筆錢做了事業(yè)收入,借:銀行存款 貸:事業(yè)收入。在當(dāng)年也支出了,借:事業(yè)支出 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)年這個(gè)是一個(gè)項(xiàng)目要掛往來科目,暫存款。但是去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我這個(gè)今年怎么調(diào)賬額
老師,2020年有一筆支出計(jì)入項(xiàng)目了,現(xiàn)在2021年要怎樣調(diào)整不計(jì)入到項(xiàng)目支出中,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是:借:專項(xiàng)應(yīng)付款 1200 貸:銀行存款 1200
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起,請(qǐng)問我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)科目。
老師您好,2021年我記錯(cuò)了一比收入,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸財(cái)政撥款收入,我記成貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用了,支出當(dāng)年記得是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導(dǎo)致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應(yīng)該怎么調(diào)整啊
老師您好,2021年我記錯(cuò)了一筆收入,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸財(cái)政撥款收入,我記成貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用了,支出當(dāng)年記得是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導(dǎo)致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應(yīng)該怎么調(diào)整啊,我調(diào)整的是錯(cuò)誤的沖了之后記了一筆正確的,審計(jì)局說不對(duì),收入就增加到今年了。
12月17日,根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表,通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會(huì)保險(xiǎn)。與住房公積金中個(gè)人的代課代繳部分,其中工資總額9152元,代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實(shí)發(fā)工資
我這個(gè)公司去年12月份付出去26萬服務(wù)費(fèi),電子票也有,銀行付款憑證也有,財(cái)務(wù)軟件怎么還會(huì)有—26萬(應(yīng)付賬款),怎么解決??
老師,臺(tái)球俱樂部有自助開臺(tái)收入(進(jìn)老板私人戶),銷售商品收入(進(jìn)老板支付寶),還有吧臺(tái)開臺(tái)收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行),還有抖音平臺(tái)收入,美團(tuán)收入,然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計(jì)這樣做收入嗎?借其他應(yīng)收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺(tái),借其他貨幣資金美團(tuán)平臺(tái),借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無票收入自助開臺(tái)收入,貸其他業(yè)務(wù)收入無票收入銷售商品收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無票收入抖音平臺(tái)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無票收入吧臺(tái)臺(tái)費(fèi)收入,這樣可以嗎奧還有會(huì)員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算),貸預(yù)收賬款
老師你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:其他應(yīng)付款。保存時(shí),財(cái)務(wù)軟件提醒:方向不一致,對(duì)利潤(rùn)表的取值公式造成影響。那我該如何寫分錄呢,需要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,或者這樣保存也沒事
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)審核合同要審核什么內(nèi)容了?
公司購(gòu)買手機(jī)給銷售人員使用,進(jìn)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?是管理費(fèi)用—辦公費(fèi),還是銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)
老師,單位賣了60噸硼酸,不含稅價(jià)700元,我們私下收了42000元,現(xiàn)在對(duì)方又要發(fā)票了,我們要稅點(diǎn)10%個(gè)點(diǎn),收了4200元,現(xiàn)在發(fā)票開了,但是做完發(fā)票以后,賬上掛著42000元,這個(gè)怎么處理
老師您好,小規(guī)模藥店開給客戶個(gè)人的稅率是1%嗎?還是0%的稅率?
個(gè)體戶定期定額的工商年報(bào)營(yíng)業(yè)收入如何填寫
老師,3月暫估人工成本入賬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,這個(gè)月用人工工資沖回上月的暫估,怎么做分錄
是一項(xiàng)招標(biāo)技術(shù)專家的餐費(fèi)
借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)貸專項(xiàng)應(yīng)付款。
跨年了,可以直接這樣調(diào)整嗎?那可以計(jì)到管理費(fèi)用嗎?
你好,跨年了,可以的。
直接做一筆賬務(wù)處理就可以了?不用先做一筆紅字?
你好,對(duì)的是的,不用紅沖之前的。
摘要需要寫明是調(diào)整哪張憑證號(hào)吧
可以的,可以這么做的。
謝謝老師,要是用項(xiàng)目資金支出的費(fèi)用,取得了專用發(fā)票,稅額能否進(jìn)行認(rèn)證抵扣?
你好,你得需要看一下具體的什么業(yè)務(wù),如果是福利費(fèi),招待費(fèi)的不可以抵扣。
不是福利費(fèi)那些,是用于買入設(shè)備和材料物資
哦可以的,可以抵扣增值稅的。
有沒明確文件規(guī)定可以呢?現(xiàn)在我們不知道到底能不能進(jìn)行認(rèn)證抵扣?
你好,沒有規(guī)定不可以抵扣的,沒有文件。
沒有文件規(guī)定不可以抵扣的,就是可以抵扣。
那統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目支出時(shí)是按不含稅金額還是價(jià)稅合計(jì)金額?
你好,按照價(jià)稅合計(jì)來做的。