你好,這是你們單位是購買貨物的嗎?
我想問一下在轉(zhuǎn)讓金融商品時,如果這一年的賣入價扣除買入情況下我都是處于余額為負值的情況下,那么是不是不用交增值稅了
老師,我想問下,比如一般一般納稅人,這個月收入500萬,進項稅額抵扣多少錢,交多少稅比較合適呢,這個怎么根據(jù)那個增值稅稅負來籌劃,就是交的稅也不多但是又合理,不會影響稅務(wù)稽查的風(fēng)險,還有小規(guī)模的,比如有收入有成本的,怎么合理交稅才符合稅負標準?
老師,我想問一下如果我進項太多,交不了增值稅,但是又考慮稅負的事,這種情況下怎么處理比較好,我是一般人
老師您好,我想問一下,一般人去年12月份增值稅報表里的銷項稅額比賬目上多申報了0.07元錢,現(xiàn)在賬上一直掛著0.07元,這種情況要怎么處理?
老師,你好!請問一下,如果我們買進100萬的材料,然后賣給另一家公司售價也是100萬,不考慮所得稅的情況,我們由于銷售收入增加了,增值稅稅負就高了,這么算我們豈不是虧了,可以這么理解么
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務(wù)報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認是嗎?那我勾選了,沒確認,對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少
是的,給銷項基本一致的
你好,那你們單位是不是沒有銷售出去,或者是你銷售沒有做收入。
我們公司是做租賃的 進項票比較多
你好,那你有沒有那種租賃進來的,對方你在租賃出去,對方不要發(fā)票,你沒有做收入。
老師,目前總而言之是進項大,無法交增值稅,要跨年,不得不都認證
你好,留著以后抵扣就可以的,不用認證。
那這種情況,不認證交增值稅嗎
你好,你抵扣多少認證多少就可以的,根據(jù)稅負來交增值稅。
租賃行業(yè)稅負是多少老師
你好,增值稅稅負在1.8%-2%。