是的,這個的話不交增值稅的
老師 你好 我想請問一下 轉(zhuǎn)讓給我的交易性金融資產(chǎn)為什么我出售給別人是差額繳納增值稅呢? 別人轉(zhuǎn)讓給我我買的時候也交了增值稅進(jìn)項稅,那我賣的時候不應(yīng)該也是直接按售價繳納增值稅銷項稅再抵扣進(jìn)項稅嗎?
我想問一下在轉(zhuǎn)讓金融商品時,如果這一年的賣入價扣除買入情況下我都是處于余額為負(fù)值的情況下,那么是不是不用交增值稅了
老師,我想問一下,關(guān)于這個非貨幣性資產(chǎn)交換以賬面價值為基礎(chǔ)計量的,如果是用某些金融資產(chǎn)作為補(bǔ)價的情況,然后這個上面寫的是對于支付補(bǔ)價方和收到補(bǔ)價方分別采用補(bǔ)假的賬面價值和補(bǔ)價的公允價值計量,然后呢?那他這一項作為補(bǔ)價支付的這一項金融資產(chǎn),嗯,支付補(bǔ)價方是按賬面價值結(jié)轉(zhuǎn),收到補(bǔ)價方是按公允價值入賬,那這一項金融資產(chǎn)的賬面價值與公允價值的差額是記在哪里了?
我是這樣理解,你看對嗎,轉(zhuǎn)讓交易轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)讓的時候,我需要去交稅,交稅,交增值稅增值稅交的越多,我的投資收益也就越少,所以我的貸方應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)該是增加的投資收益是減少的交易金融轉(zhuǎn)讓金融商品的話,應(yīng)交稅費(fèi),它屬于借增貸減然后的話轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)。當(dāng)月月末,如果是虧損的虧損的話,那我的貸方投資收益就會減少我的那個應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)讓金融商品交增值稅,因為我虧損的情況下,我的那個應(yīng)交稅費(fèi),我可以不交可以留到月末交你可以到寂寞,但是年末不可以結(jié)轉(zhuǎn),然后第三部年末,如果我的那個轉(zhuǎn)讓金融商品交增值稅借方,還有余額說明我是。
老師,你好!請問一下,如果我們買進(jìn)100萬的材料,然后賣給另一家公司售價也是100萬,不考慮所得稅的情況,我們由于銷售收入增加了,增值稅稅負(fù)就高了,這么算我們豈不是虧了,可以這么理解么
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費(fèi)是實報實銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?