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老師 我做了一個未開票收入 要繳稅 然后我開票當月我不是做相反未開票收入 沖賬么 但是我有這期間我有進項 我開票當月抵扣 我交的稅款不就多了么 怎么辦?

2022-01-06 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-06 13:23

你好,你已經(jīng)結(jié)賬嗎?你再補上一個紅沖的無票收入。

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你好,你已經(jīng)結(jié)賬嗎?你再補上一個紅沖的無票收入。
2022-01-06
六月借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。
2021-06-03
同學你好 這個可以的
2023-03-15
你好,之前的分錄不變,金額是負數(shù)紅沖,然后你抵扣當月的正數(shù)銷售額,你增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣,就不需要再繳納了,也不能單獨給你退了。
2023-01-10
你好,那意思就是你要確認一個20的銷項,然后這20進項也正常抵扣,跟你平時有票的銷售一樣正常確認收入、銷項和進項就行了
2022-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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