你好! 正常做成本,做進項,留底就可以了。
老師,我公司之前收到一張專利服務費的發(fā)票,當時一月份做賬的時候已經(jīng)全額做到了管理費用,但是這個增值稅認證平臺這里還有這張發(fā)票留存,我應該怎么處理?
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報銷的差旅費的一張增值稅專用發(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因為公司處于籌建期,所以記入應交稅費-應交增值稅待認證進項稅,重新讓對方開具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個發(fā)票要怎么處理賬務?還有就是稅務上怎么處理?
老師,有一張發(fā)票是2016年12月份開的,收到后一直沒有認證,現(xiàn)在這張發(fā)票如果對方無法開紅沖,應該怎么處理這張發(fā)票呢
6月份收到項目不算的增值稅專用發(fā)票一張,在7月退回重開了,這張發(fā)票怎么用做賬務處理嗎?
老師,2021年3月份,收到一張850元的增值稅專用發(fā)票,公司一直沒有業(yè)務,這張票應該怎么處理?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
好像不讓留底,有一個單位上個月留底,讓做的未開票收入
這個具體就需要咨詢當?shù)囟悇站至?,建議撥打當?shù)?2366或者咨詢專管員。
好的,謝謝
老師,現(xiàn)在認證抵扣發(fā)票期限是多長時間?
不客氣。祝工作順利!
老師,現(xiàn)在認證抵扣發(fā)票期限是多長時間?
現(xiàn)在沒有期限限制了。
謝謝老師
不客氣。滿意請給我五星好評,謝謝!