你好! 正常做成本,做進(jìn)項,留底就可以了。
老師,我公司之前收到一張專利服務(wù)費的發(fā)票,當(dāng)時一月份做賬的時候已經(jīng)全額做到了管理費用,但是這個增值稅認(rèn)證平臺這里還有這張發(fā)票留存,我應(yīng)該怎么處理?
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報銷的差旅費的一張增值稅專用發(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因為公司處于籌建期,所以記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅,重新讓對方開具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
老師,有一張發(fā)票是2016年12月份開的,收到后一直沒有認(rèn)證,現(xiàn)在這張發(fā)票如果對方無法開紅沖,應(yīng)該怎么處理這張發(fā)票呢
6月份收到項目不算的增值稅專用發(fā)票一張,在7月退回重開了,這張發(fā)票怎么用做賬務(wù)處理嗎?
老師,2021年3月份,收到一張850元的增值稅專用發(fā)票,公司一直沒有業(yè)務(wù),這張票應(yīng)該怎么處理?
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項目?兩行藍(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機(jī)器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
個人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報的。
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
好像不讓留底,有一個單位上個月留底,讓做的未開票收入
這個具體就需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局了,建議撥打當(dāng)?shù)?2366或者咨詢專管員。
好的,謝謝
老師,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣發(fā)票期限是多長時間?
不客氣。祝工作順利!
老師,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣發(fā)票期限是多長時間?
現(xiàn)在沒有期限限制了。
謝謝老師
不客氣。滿意請給我五星好評,謝謝!