你好! 正常做成本,做進(jìn)項(xiàng),留底就可以了。
老師,我公司之前收到一張專利服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)一月份做賬的時(shí)候已經(jīng)全額做到了管理費(fèi)用,但是這個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)這里還有這張發(fā)票留存,我應(yīng)該怎么處理?
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報(bào)銷的差旅費(fèi)的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因?yàn)楣咎幱诨I建期,所以記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,重新讓對(duì)方開(kāi)具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
老師,有一張發(fā)票是2016年12月份開(kāi)的,收到后一直沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在這張發(fā)票如果對(duì)方無(wú)法開(kāi)紅沖,應(yīng)該怎么處理這張發(fā)票呢
6月份收到項(xiàng)目不算的增值稅專用發(fā)票一張,在7月退回重開(kāi)了,這張發(fā)票怎么用做賬務(wù)處理嗎?
老師,2021年3月份,收到一張850元的增值稅專用發(fā)票,公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù),這張票應(yīng)該怎么處理?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問(wèn)合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會(huì)計(jì)第六章,長(zhǎng)期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫一下具體分錄嗎
老師,請(qǐng)教下,門窗企業(yè) 原材料采購(gòu)是噸位,出庫(kù)是米,怎么讓成本核算更精細(xì)呢。下腳料有時(shí)候也會(huì)再次使用上
進(jìn)口商品做賬時(shí)憑證后面需要附哪些單據(jù)?
老師,工程公司的項(xiàng)目完結(jié)了,企業(yè)面臨注銷清算。按增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù),稅都已交夠了,但是還有部分人工未從工程施工成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)是什么情況呢?怎么平賬呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì),長(zhǎng)期股權(quán)投資這章,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股,小尾巴是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么做分錄
老師,您好!請(qǐng)教您 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在分配人工和制造費(fèi)用到完工產(chǎn)成品中用什么方法分配呢?能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
好像不讓留底,有一個(gè)單位上個(gè)月留底,讓做的未開(kāi)票收入
這個(gè)具體就需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局了,建議撥打當(dāng)?shù)?2366或者咨詢專管員。
好的,謝謝
老師,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣發(fā)票期限是多長(zhǎng)時(shí)間?
不客氣。祝工作順利!
老師,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣發(fā)票期限是多長(zhǎng)時(shí)間?
現(xiàn)在沒(méi)有期限限制了。
謝謝老師
不客氣。滿意請(qǐng)給我五星好評(píng),謝謝!