同學(xué),你好 你的意思是你支付1990.發(fā)票有2000
物流公司給我們開的發(fā)票開了2000,實(shí)際核對出來只有1990,多算10元,我得扣掉,但是發(fā)票已開,這個怎么處理
老師,我們公司給對方公司預(yù)開發(fā)票,實(shí)際貨物未發(fā),有的還未生產(chǎn)出來,這個要怎么做賬務(wù)處理呢。
老師,我們扣物流公司款,怎么處理,對方給我們開的全額發(fā)票,有4000元扣款,對方好多年也沒要,怎么處理?
一般納稅人公司,公司有國際代理進(jìn)出口業(yè)務(wù),有個物流公司他能夠給我們承攬一些出口代理報關(guān)業(yè)務(wù),但是實(shí)際出口的不是物流公司,這樣我們公司開代理費(fèi)發(fā)票,我們是開給物流公司還是實(shí)際出口的公司呢?
老師,我們有個超市,進(jìn)了一批貨,當(dāng)初采購的時候說給開發(fā)票,結(jié)果貨已經(jīng)賣了,但是發(fā)票開出來了跟實(shí)際采購的對不上,供應(yīng)商開不出來對應(yīng)的發(fā)票了,那我們怎么處理啊
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
是的,實(shí)際應(yīng)付1900
同學(xué),你好 按照實(shí)際付款1900入賬
說錯了,實(shí)際應(yīng)付1990,10元對方多算了,那發(fā)票不是多開了10元嗎,怎么辦,能不能下個月少開10元,打款還是按照實(shí)際的打款
同學(xué),你好 恩恩,可以的,下個月少開10元,打款還是按照實(shí)際的打款
好的謝謝
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!