你好,題目要求做什么具體的?
某農(nóng)機(jī)廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1. 購(gòu)入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款100000元。 2. 向小規(guī)模納稅人購(gòu)入電吹風(fēng)200個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元,增值稅240元。 3. 將100個(gè)電吹風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)給職工作福利,100個(gè)作為禮品贈(zèng)送給客戶. 4. 接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工農(nóng)機(jī)一臺(tái),對(duì)方提供材料價(jià)值4000元,本廠收取加工費(fèi)2260元。 5. 銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元。 要求:如果你是稅務(wù)會(huì)計(jì),你能核算出該農(nóng)機(jī)廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?(寫出計(jì)算過程)
某農(nóng)機(jī)廠為一般納稅人,適用稅率為9%。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入零部件用于生產(chǎn),取得專用發(fā)票,不含稅價(jià)款為20萬元。 (2)向某小規(guī)模納稅人購(gòu)入某日用品200件,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款1萬元,3%%的征收率。其中,100件作為獎(jiǎng)勵(lì)分發(fā)給職工,另外100件作為禮品贈(zèng)送給采購(gòu)方。 (3)接受委托加工機(jī)器一臺(tái)。對(duì)方提供原材料的價(jià)值為14萬元,開具普通發(fā)票給對(duì) 方,收取加工費(fèi)2萬元。 (4)銷售一批農(nóng)機(jī),價(jià)值50萬元,開具專用發(fā)票。 (5)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊機(jī)器,收到價(jià)款4萬元。 (6)由于暴雨,淋壞了原來購(gòu)入的用于生產(chǎn)的一批零件,原采購(gòu)成本為20000兀。(7)已知期初有留抵稅額3000元。 已知相關(guān)發(fā)票均可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算上述各項(xiàng)稅款,并說明是否可以抵扣;計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。
某農(nóng)機(jī)廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款100000元。2.向小規(guī)模納稅人購(gòu)入電吹風(fēng)200個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元,增值稅240元。3.將100個(gè)電吹風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)給職工作福利,100個(gè)作為禮品贈(zèng)送給客戶.4.接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工農(nóng)機(jī)一臺(tái),對(duì)方提供材料價(jià)值4000元,本廠收取加工費(fèi)2260元。5.銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元。要求:如果你是稅務(wù)會(huì)計(jì),你能核算出該農(nóng)機(jī)廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?
某農(nóng)機(jī)廠為一般納稅人,適用稅率為11%。某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(10分)(1)購(gòu)入零部件用于生產(chǎn),取得專用發(fā)票,不含稅價(jià)款200000元;(2)向某小規(guī)模納稅人購(gòu)入某日用品200件,取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款10000元,3%的征收率。其中有100件分發(fā)給職工作為獎(jiǎng)勵(lì);100件贈(zèng)送給采購(gòu)方作為禮品;(3)接受委托加工機(jī)機(jī)品一臺(tái)。對(duì)萬提供原材料的價(jià)值為140000元,開具音通發(fā)票給對(duì)萬,收取了加費(fèi)20000元;(4)開具專用發(fā)票,銷售一批農(nóng)機(jī)價(jià)值500000元;(5)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊機(jī)器收到價(jià)款40000元;(6)已知,期初有留抵稅額3000元;(7)由于管理不善導(dǎo)致購(gòu)入用于生產(chǎn)的一批零件損壞,原來采購(gòu)成本為20000元。假定發(fā)票都經(jīng)過認(rèn)證抵扣。計(jì)算:(1)計(jì)算說明上述各項(xiàng)稅款以及是否可以抵扣;(2)企業(yè)應(yīng)納增值稅稅款。
某農(nóng)機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2009年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入農(nóng)機(jī)專用零件一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款100000元;(2)向小規(guī)模納稅人購(gòu)入電吹風(fēng)200個(gè),取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅發(fā)票一張,注明價(jià)款4000元,增值稅240元;將100個(gè)電吹風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)單位工會(huì)先進(jìn)分子,100個(gè)作為春節(jié)小禮品贈(zèng)送采購(gòu)方的人員;(3)接受其他農(nóng)機(jī)廠委托代加工專用農(nóng)機(jī)一臺(tái),對(duì)方提供材料價(jià)值4000元,本廠開具普通發(fā)票收取加工費(fèi)2340元;(4)銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅收入120000元;(5)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)使用過2年的舊設(shè)備,原價(jià)150000元,轉(zhuǎn)讓價(jià)100000元。
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實(shí)際業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,那么這個(gè)1000能不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個(gè)人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書,沒有初級(jí)證書是不是很難找到會(huì)計(jì)工作?
老師,運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本,這個(gè)是算什么費(fèi)呢?養(yǎng)路費(fèi)嗎?
老師請(qǐng)問一下季報(bào)填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤(rùn)是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目中來,用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?