你好,現(xiàn)在需要去大廳處理的
老師我想問下比如工資表里面沒有體現(xiàn)這個員工但是有交社保這個怎么處理呢?先說下是這種情況就是是新來的9月申報用的是8月份的工資表員工是9月初來的9月份就給他交了社保
請問我去年7-12月都有給A員工交社保,但是工資薪金忘記給他申報了,這種怎么處理呢,怎么補救請問
請問老師,有一個員工,我2月份給他交了社保,但是工資只發(fā)到1月份,這就造成了2月份的社保沒有扣到他的,他會交現(xiàn)金過來,我這里要怎么處理啊
老師,請問一下這種情況要怎么辦后面沒有發(fā)工資了工資也不發(fā)了,多交了一個月社保,這種情況要怎么處理呢
老師,我們有一個員工被開除了,7月份的工資沒有發(fā)放,但是7月份的社保給他交了,請問當時計提的工資現(xiàn)在怎么平賬?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應收款5萬,其他應付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應收應付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應付款放在其他流動負債,自己填財務(wù)報表稅務(wù)上放在長期應付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應的會計科目
大廳處理我明白的。其實個稅系統(tǒng)上也可以修改。就是我最近才知道延期申報個稅會收滯納金100-200.如果我不想交這個款,個稅系統(tǒng)我也不補申報,這樣有沒關(guān)系呢,社保他都交好好的呀
不可以的,需要補報的