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老師您好,我想問下就是我們公司把一個(gè)人的保險(xiǎn)落了沒買上,后面就補(bǔ)著交上了,這種的怎么做賬呢

2022-01-05 17:48
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-05 17:48

你好 借:應(yīng)付職工薪酬 帶:銀行存款

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快賬用戶3525 追問 2022-01-05 17:49

收到,非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-05 17:50

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好 借:應(yīng)付職工薪酬 帶:銀行存款
2022-01-05
1.?計(jì)提公司承擔(dān)社保:借“管理費(fèi)用 - 社保費(fèi)”,貸“應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)”。 2.?處理個(gè)人承擔(dān)部分:借“其他應(yīng)收款 - [員工姓名]”,貸“應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)”。 3.?繳納社保:借“應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)”,貸“銀行存款”。 4.?收回個(gè)人款:借“銀行存款”,貸“其他應(yīng)收款 - [員工姓名]”。
2024-12-28
你好,收到的承兌匯票是不。
2024-04-16
你好 不要去處理。 之前又不是你員工。 你報(bào)社保 說明之前2年是你員工。 那你還得補(bǔ)報(bào)個(gè)稅 補(bǔ)報(bào)殘保金 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 還可能有滯納金的。
2021-01-11
就是一筆往來款,摘要注明清楚是錯(cuò)賬退回就可以了
2020-11-04
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