如果成本費(fèi)用已經(jīng)完全列支完畢,就沒(méi)法少交了哈。關(guān)鍵是是否本年購(gòu)入大額的固定資產(chǎn),還有,已經(jīng)收到貨,并已經(jīng)消耗的材料,但是發(fā)票沒(méi)到,沒(méi)暫估的成本?
馬上年底了,公司利潤(rùn)表上利潤(rùn)太大,預(yù)計(jì)全年1200萬(wàn)元左右,怎么想辦法合法的少交企業(yè)所得稅?
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用,2019年實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)600萬(wàn)元,經(jīng)查,企業(yè)在上年底投入使用的新廠房原價(jià)608萬(wàn)元,預(yù)計(jì)凈殘值為8萬(wàn)元,使用平均年限法按15%年折舊,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納企業(yè)所得稅額,并出具相關(guān)涉稅會(huì)計(jì)分錄。固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值為多少萬(wàn)元固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)為多少萬(wàn)元當(dāng)期應(yīng)納企業(yè)所得稅為多少萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法的相關(guān)分錄:
某上市公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅(稅率25%)。年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元。公司當(dāng)年發(fā)生訴訟,預(yù)計(jì)賠償對(duì)方100萬(wàn)元,并計(jì)入“營(yíng)業(yè)外支出”和“預(yù)計(jì)負(fù)債”;次年3月15日法院判決,該官司需賠償對(duì)方300萬(wàn)元,假定該事項(xiàng)可以在所得稅前列支,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)653.5萬(wàn)元。公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳,次年4月30日對(duì)外公告財(cái)務(wù)報(bào)告。 應(yīng)該交多少所得稅
孫先生諭成了一家企業(yè)現(xiàn)有兩種方案,可供選擇,方案一成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè),每年預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)應(yīng)納稅所得額為60萬(wàn)元,且將利潤(rùn)全部分配方案2成立一人有限責(zé)任公司,每年預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額為60萬(wàn)元,假定沒(méi)有企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目稅后利潤(rùn)提取法定盈,盈余公積金10%后全部分配給股東孫先生。本年孫先生除了獲取上述所得,還至少獲取一種綜合所得,即至少獲取工資薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得中的一種要求,請(qǐng)對(duì)以上業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
老師 A和B全是小規(guī)模 2024年12月A企業(yè)開了專票 不含稅價(jià)243019.78 稅率是1% 稅額2430.22 價(jià)稅合計(jì)245450元 12月末利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是242222.29 ;B企業(yè)開了普票 不含稅價(jià)4799999.97 稅率1% 稅額48000.03 價(jià)稅合計(jì)4848000元 12月末利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是3814620.59 想問(wèn)一下這兩家公司 企業(yè)所得稅應(yīng)該交多少 怎么算的
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市能去工會(huì)申請(qǐng)工會(huì)組織部嗎?
老師 幫我看一下 這個(gè)寫的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì) ,學(xué)完有點(diǎn)懵懵的. 老師教的都會(huì) 一到自己就不會(huì)寫了. 幫我看看 如果有錯(cuò)誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰(shuí)登記在三欄,誰(shuí)登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來(lái)了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧