你好,同學(xué) 如果個(gè)人部分全部都在工資表中扣除了,就不會(huì)有余額了的。當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保,工資次月發(fā)放,余額應(yīng)該是當(dāng)月的社保個(gè)人部分金額
老師好,我想問下12月份其他應(yīng)收款余額是不是個(gè)人社保部分,然后應(yīng)付職工薪酬是扣除個(gè)人社保部分呢
單位社保交到6月份,有個(gè)人是5月辭職,要將他已交的6月社保(單位和個(gè)人部分)扣下來,個(gè)人扣是其他應(yīng)收款,那單位部分扣下來應(yīng)該用什么科目
老師社保個(gè)人承擔(dān)的部分借方金額是2037,工資是當(dāng)月發(fā)上個(gè)月的,可社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,其他應(yīng)付款個(gè)人承擔(dān)社保部分為借方余額對(duì)不
老師,社保6月份個(gè)人部分交358.64,7月份個(gè)人部分交404,工資都是次月15號(hào)發(fā),到年底其他應(yīng)付款-社??颇坑囝~會(huì)不會(huì)有45.36?
發(fā)工資時(shí):借:工資費(fèi)用100,貸:應(yīng)付個(gè)人部分社保10,零余額90。交社保時(shí):個(gè)人部分社保多交了5,做賬如下:借:應(yīng)付個(gè)人部分社保15,貸:零余額15。年底結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用100和收入105到累計(jì)盈余科目,累計(jì)盈余是貸方5,不平,怎么處理???年底了
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個(gè)人所得稅,為什么填入各項(xiàng)稅費(fèi)欄,個(gè)稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計(jì)到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補(bǔ)助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對(duì)嗎?會(huì)不會(huì)扣分?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個(gè)人所得稅,請(qǐng)問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表每個(gè)月都是勾稽關(guān)系不平的,請(qǐng)問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調(diào)整,才能讓以后的報(bào)表勾稽關(guān)系做平?
社保個(gè)稅不在一個(gè)公司有影響嗎?
出口外貿(mào),我這個(gè)月才開回來進(jìn)項(xiàng),沒有開銷項(xiàng),9月做無票收入申報(bào),9月在開發(fā)票可以么
老師,其他應(yīng)付款余額正巧是404-358.64=45.36,是什么原因啊
余額方向也是借方余額
最有可能是工資表扣除社保個(gè)人部分的金額有差錯(cuò),建議你查下工資計(jì)提的分錄比對(duì)下