你好 ;? 你跨年了要走以前年度損益調(diào)整 來處理的。 會(huì)影響報(bào)表? 的勾稽 和報(bào)表利潤的??
請(qǐng)問:我想把以前年度的其他應(yīng)收科目下的余額轉(zhuǎn)成成本,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債、利潤表,但是我的所得稅報(bào)表不用改,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,成本欄我是把應(yīng)收算進(jìn)成本里了,就是平時(shí)的憑證沒做進(jìn)去,現(xiàn)在想改以前年度的其他應(yīng)收,可以不影響當(dāng)前年度的損益嗎?
請(qǐng)問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤,報(bào)表不平,請(qǐng)問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
老師們我咨詢個(gè)問題,目前我們紅沖了去年11月開的這個(gè)495w的專利費(fèi)轉(zhuǎn)讓的發(fā)票。(當(dāng)時(shí)科技局的任務(wù),相當(dāng)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓495w增值稅稅率是0 所得稅500萬以下減免)我所得稅匯算清繳修改了牽扯到這個(gè)的報(bào)表,但是紅沖的495萬發(fā)票如何做賬呢?我不想影響今年的收入和利潤。去年做賬是做的借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,我今年紅沖了咋做賬呢,(借:應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字))這樣做對(duì)不,是不是月末還要做個(gè)把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里邊,但是這樣做也影響本年的收入和利潤了吧,。雖然賬面我沒紅沖主營業(yè)務(wù)成本,但是申報(bào)有填寫這個(gè)紅沖的495w
我們2023年12月份取得一張專票,已做成本價(jià)稅分離入賬。然后2024年3月份對(duì)方說金額開多了 ,就把這張發(fā)票紅沖了,又重新開了一張。今年三月份我們的賬務(wù)處理為 收到紅沖發(fā)票 借以前年度損益,貸 應(yīng)付賬款。收到重開的票 借 以前年度損益 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。這樣做出來后以前年度損益的余額為-26萬。現(xiàn)在我們報(bào)國稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,他們的凈利潤計(jì)算是利潤總額-所得稅費(fèi)用。然后我們的凈利潤公式是利潤總額-所得稅費(fèi)用-以前年度損益。就導(dǎo)致最后的凈利潤不對(duì)我的問題一:我們做的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)?問題二:軟件公司說的這個(gè)算法不是直接影響了我們的企業(yè)所得稅了嗎?本來按照減以前年度損益的我們的凈利潤是-99萬,如果不減以前年度損益我們的凈利潤又是-125萬多。所有是到底要不要減以前年度損益
請(qǐng)賈蘋果老師解答,其他人誤解,否則差評(píng)!??!關(guān)于你那天說的問題,調(diào)賬,大部分用到的是以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)了后,會(huì)影響以前年底利潤, 比如說現(xiàn)在把其他應(yīng)收調(diào)賬 借:以前年度損益調(diào)整443.4 貸:其他應(yīng)收款443.4 借本年利潤-以前年度損益調(diào)整443.4 貸:以前年度損益調(diào)整443.4,1.這個(gè)分錄是這樣對(duì)吧?2.調(diào)賬后不用再去更正以前的申報(bào)表是吧?3.這個(gè)只影響以前年度利潤減少,跟我們現(xiàn)在年度沒有關(guān)系是吧?然后我們現(xiàn)在2024的財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來后會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表年初和年末的本年利潤-未分配利潤都是沒有影響的是吧?
款已付發(fā)票未收到,可以掛在應(yīng)付賬款借方嗎
老師,有沒有23年沒開進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在進(jìn)來發(fā)票做出情況說明的模版
老師,你好,請(qǐng)教下,公司準(zhǔn)備要注銷了,就不用實(shí)繳了嗎
企稅報(bào)表的普票免征2個(gè)點(diǎn)要算到營業(yè)外收入嗎
出售30多萬固定資產(chǎn)的某個(gè)配件2萬(價(jià)值少),財(cái)務(wù)賬怎么處理呢(借:銀行存款 2萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入:17400 貸:銷項(xiàng)稅金:2600元),然后 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 ,借:其他業(yè)務(wù)成本 15000,貸方:怎么做呢
黨建活動(dòng)費(fèi)用用啥子科目
小規(guī)模公司注銷流程
老師好,公司賣二手車還要交增值稅嗎
你好[玫瑰]麻煩問哈我公司對(duì)上簽訂的是建設(shè)工程合同,合同里面約定了是甲方提供主材,我們對(duì)上開票是簡易計(jì)稅,對(duì)下簽訂的勞務(wù)分包合同可以扣除嗎
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接)
會(huì)影響今年的報(bào)表嗎?
?你好; 會(huì)影響期初數(shù)據(jù)的。 是的?
請(qǐng)問老師:成本科目用以前年度損益代替是嗎?
你好;是的。 跨年損益要用這個(gè)科目替代的