同學(xué),外貿(mào)企業(yè)的發(fā)票平臺有個退稅勾選。
老師你好,外貿(mào)企業(yè)這種發(fā)票如何申報退稅呢?
老師你好,外貿(mào)公司退稅款分錄如何寫呢?
老師,附件是外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅,報關(guān)單逐項配單,這里的申報批次和關(guān)聯(lián)號如何填寫呢
老師,您好,外貿(mào)企業(yè)退稅申報退稅時,碰到說征免類型寫著是征稅,這種如何處理呢?
你好,老師,外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅這里,在外貿(mào)企業(yè),發(fā)票是勾選退稅,那變成生產(chǎn)型企業(yè)了,這個發(fā)票是勾選抵扣還是退稅了
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個人賺1萬設(shè)計費,大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實收資本—張某,貸:實收資本—李某嗎
問一個關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
我已經(jīng)勾選了,現(xiàn)在在退稅這一步,金額我按哪個來計算呢?
發(fā)票上是有折扣一欄的
你這個和你報關(guān)單上的數(shù)量是一致的嗎?
數(shù)量,單位,品名都是一致的。
因為品質(zhì)問題,被扣了款,供應(yīng)商開給我們的進(jìn)項發(fā)票就是多了一欄被扣了的錢。
那就沒有關(guān)系,只是稅額少了一點。
我生成進(jìn)貨憑證的時候,出現(xiàn)兩欄金額,一個是上面的72272.92 另一個是-3108.58 ,我應(yīng)該怎么選呢?
? 那你試試是否可以一起勾選?
可以一起勾選 ,但是要我填數(shù)量,但是這個折扣上面又沒有數(shù)量
那你這種情況就只能先不退,退回給供應(yīng)商重新開具了。
現(xiàn)在供應(yīng)商不退呀。
? 那你這個用退稅離線系統(tǒng)試試,不要在網(wǎng)頁上報。
我可不可以按折扣后的金額來填退稅金額呢?
可以,但是系統(tǒng)不會讓你保存。這個就是系統(tǒng)的限制
我可以保存的,就是這個發(fā)票還有顯示剩余金額
? ? 那你可以退一部分那就退吧,剩下的就不管它了。