同學(xué)你好,商用房出租是1%;如果是住房出租是1.5%
納稅 人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值 稅。這條跟居民企業(yè)之間技術(shù)轉(zhuǎn)讓小于500萬就不用交增值 稅,大于500萬大于的部分減半征收。這是兩個(gè)不同的稅收政策,有什么區(qū)別,不都是技術(shù)轉(zhuǎn)讓,沒明白
0009011707|免征個(gè)人出租承租住房簽訂的租賃合同印花稅|《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于廉租住房經(jīng)濟(jì)適用住房和住房租賃有關(guān)稅收政策的通知》 財(cái)稅〔2008〕24號(hào)第二條第(二)項(xiàng) 老師,請(qǐng)問這個(gè)我們公司可能享受 我們租賃房屋收取租金,客戶有公司也有個(gè)人 是不是說個(gè)人的可以享受這個(gè),在申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)的選擇 還是這個(gè)文件 只是指個(gè)人 是公司不能享受
老師,關(guān)于個(gè)人出租房屋稅的知識(shí)?下面圖片是免稅的,之前有一條是說的5%減按1.5%征收?兩個(gè)的區(qū)別是什么?
19、甲房地產(chǎn)中介公司(下稱“甲公司”)屬于增值稅一般納稅人,2022年11月向個(gè)人出租住房,取得含增值稅的租金收入1050萬元,已知該公司對(duì)向個(gè)人出租住房的業(yè)務(wù)分別核算,并選擇簡易計(jì)稅方法,適用5%的征收率并減按1.5%計(jì)算納稅。則甲公司2022年11月該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅的下列計(jì)算列式中,正確的是()。A.1050÷(1+5%)×5%=50(萬元)B.1050÷(1+1.5%)×1.5%=15.52(萬元)C.1050÷(1+5%)×1.5%=15(萬元)D.1050÷(1+1.5%)×5%=51.72(萬元)
增值稅:個(gè)人出租住房減按1.5%(其他個(gè)人,月租15萬元以下免稅) 老師請(qǐng)問一下這個(gè)個(gè)人和其他個(gè)人是什么區(qū)別 考試的時(shí)候會(huì)有特殊說明還是要自己區(qū)別的 搞不太清楚一下子是個(gè)人要繳納所得稅額 一下子又不用繳納個(gè)人所得稅額
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
那上面那個(gè)不是說免稅嗎?
同學(xué)你好,這個(gè)是月租金未超過多少免稅;如果超過要交稅的;