你好,這個最好在12月份的時候計提一下。
老師您好,我們是一般納稅人企業(yè),印花稅事按次申報,是不是當月繳納的時候直接記稅金及附加,需不需要先上個月計提出?
請問企業(yè)當月開出的增值稅專票做賬時需要計提印花稅嘛。還是等下個月扣繳印花稅的時候直接入賬呢
老師,12月的印花稅,需要計提嗎,小微企業(yè)一般納稅人,還是在1月扣繳后直接入賬啊
老師我們是小微企業(yè),一般納稅人。當月繳納社保,需要計提嗎?
老師,印花稅需要計提么?申報了印花稅300多,然后減半征收150多。這個是1月扣款直接做到一月的賬里還是說12月的賬要做個計提
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
怎么做分錄
經(jīng)營實心及附加貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交印花稅
老師,企業(yè)所得稅也在12月計提嗎,我怕算的不準確
如果你怕算的不準確的話,那你就可以在一月份的時候計提。
不影響是吧
對沒問題,這個沒什么影響。
老師,繳納增值稅,我這的進項多,我想交增值稅,沒有我想要的數(shù),不是太多就是太少,咋辦
這個銷項稅額減去進項稅額,這個你只能是找合適的發(fā)票認證才行。