你好 您是不是小規(guī)模季度收入小于45萬(wàn)
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額79207.92的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額176924.94的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額115754.55的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額201598.42的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
本期填寫(xiě)的適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率真實(shí)本期填寫(xiě)的適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額3553額三本期填寫(xiě)的適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額35536.63的2%請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開(kāi)戶行
工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問(wèn)題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問(wèn)一下賣(mài)瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢(qián)。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
公司基本賬務(wù)注銷了的話是不是密碼紙和開(kāi)戶許可證就都收回去了呀?
老師 請(qǐng)問(wèn)線下辦理法人變更需要提交什么資料
開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票,付八個(gè)點(diǎn)的錢(qián)這樣可以嗎
老師,高管200萬(wàn)如何節(jié)稅
如果是的話 可以參考我們稅局這邊客服發(fā)的 享受疫情減按1%征收未達(dá)起征點(diǎn)時(shí),報(bào)表填寫(xiě)如下:1、附列資料表:不涉及差額征收業(yè)務(wù),本表先空保存,涉及再單獨(dú)討論 2、減免表:不涉及開(kāi)專票時(shí),本表也空保存;3、主表:您先將當(dāng)期征收率3%和1%的非專票的不含稅銷售額填寫(xiě)到10欄/11欄(如果是專票,填寫(xiě)到第1欄和2欄哦);再看19/20欄、或19/21欄的免稅額:若是貨勞業(yè)務(wù),第1列按3%自動(dòng)生成,無(wú)需修改(也無(wú)需調(diào)賬);若是應(yīng)稅服務(wù)業(yè)務(wù),第2列需手工填寫(xiě)(按原征收率3%或5%計(jì)算填寫(xiě),不是按1%); 如果是專票,還需將減免2%部分填寫(xiě)到主表18欄,同時(shí)填寫(xiě)減免表(如開(kāi)了3%專票,不能享受減按1%)。4、最終稅額體現(xiàn)在24欄,要核對(duì)正確哦~
是個(gè)體戶只開(kāi)具一個(gè)點(diǎn)的普票,銷售額填在第11行,減免表未填數(shù)據(jù),申報(bào)后對(duì)比不通過(guò),請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因呢
你好 給下截圖 我看下 還有開(kāi)票盤(pán)那做上報(bào)匯總了嗎
稅控盤(pán)己上報(bào)匯總了
你好 不知您是定期定額戶嗎 冒昧問(wèn)下 您是哪個(gè)省份 我查詢下 是否和我們省不一樣 要求寫(xiě)附表
湖北省, 不是定期定額的哦,上年季度也是這樣申報(bào)的票比沒(méi)有異常
好的 我這邊查詢下 看下湖北的要求
好的,謝謝您 稍后請(qǐng)您回復(fù)一下哦 幸苦了
客氣 這邊和稅務(wù)確認(rèn)好和您聯(lián)系
你好 這邊得到答復(fù)如果是其他沒(méi)有問(wèn)題 可以忽略申報(bào)
你好 這邊得到答復(fù)如果是其他沒(méi)有問(wèn)題 可以忽略直接申報(bào)
好的,謝謝您
客氣 希望對(duì)您有所幫助