你好不需要交稅的,忽略這個提示就行。
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
我們有開專票的
你好,合計銷售額一共是多少?
合計21萬,其中專票7萬
你好,專票的,在第一欄和第二欄里面填寫普通發(fā)票的,在第十欄里面填寫 減免的,如果你的專票開的是1%的,只填寫專票減免的2%就可以的。
不對哦還是不通過
忽略提示就可以的,減免的2%,普通發(fā)票的不用填寫減免。
專票有部分是3%
你好,那專票有沒有1%的?如果沒有的話,減免明細(xì)表和主表應(yīng)納稅,減征額不用填寫。
3%和1%的專票都開了
那減免的稅額只填寫1%的專票乘以2%就可以的。
還是一樣的啊
麻煩幫我看一下
專票1%的不含稅的銷售額是多少?
減免明細(xì)表你填寫的不對。
專丨%的不含稅57262.42
57262.42乘以2%,這個填寫的主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
還是沒有用哦
你的減免明細(xì)表本期發(fā)生額填寫錯了。
填這個嗎我也試了也不對
是的是的 57262.42乘以2%,這個填寫的主表應(yīng)納稅減征額 一個都不改 主表里面的怎么不修改一下呢?