你好,這個(gè)是開(kāi)的普通發(fā)票的話,減免明細(xì)表不用填寫(xiě),在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額,然后免稅的稅額按照3%來(lái)算。
老師,你好!請(qǐng)教一下:增值稅小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候還要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),稅率還是1%,增值稅申報(bào)表怎么填?減免2%的那個(gè)附表還填不?
小規(guī)模納稅人季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),免增值稅,還要不要填寫(xiě)3%優(yōu)惠2%的減免稅附表?
老師請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,附表一填寫(xiě)3%增收率,附表三2%抵減率,附表二就是附加稅那里要怎么填?還有填了附表一和附表三后,主表顯示按照1%交稅,不是45萬(wàn)以內(nèi)免稅嗎?還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少?
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度超過(guò)了30萬(wàn),填報(bào)增值稅的報(bào)表,除了填主表和減免稅申報(bào)表,還需要填附列資料的那張表嗎?
你好老師 我是一般納稅人 主營(yíng)業(yè)務(wù)出口免稅服務(wù) 日常開(kāi)增值稅免稅發(fā)票 我現(xiàn)在取得幾張辦公用品專(zhuān)票 需要如何記賬
老師好!我們是小型微利企業(yè),請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算申報(bào)表中股東名稱,證件號(hào)碼,投資比例這些還用不用填寫(xiě)?
老師好,養(yǎng)老一般哪天截止申報(bào)呢
老師這個(gè)是汽車(chē)行業(yè),就是什么是銷(xiāo)售費(fèi)用-市場(chǎng)返利
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來(lái)的公章,說(shuō)他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來(lái)電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎? 是甲方公章私刻
員工不想在公司代扣代繳個(gè)稅,那她在公司領(lǐng)工資,需要扣個(gè)稅嗎?她說(shuō)她的是稅后工資,不在公司代扣代繳,要自己弄,不明白她的操作,她如果不在公司填個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,是需要交個(gè)稅的
公司老板找來(lái)和公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的發(fā)票或者讓別人給開(kāi)了個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票,我們財(cái)務(wù)部未入賬,這些發(fā)票一直在電子稅務(wù)局平臺(tái)掛著會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注稽查?
老師你好就是汽車(chē)行業(yè)會(huì)采購(gòu)很多的配件,當(dāng)賣(mài)車(chē)的時(shí)候不可能按件去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本拉,,那我應(yīng)該怎么解決這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的事情
老師,預(yù)付賬款收不回來(lái),可以做壞賬嗎?稅前能扣除嗎?
返利不是收入嗎?那什么時(shí)候會(huì)用到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-整車(chē)返利
嗯嗯,都是普票,那就是只有主表的第十欄不含稅銷(xiāo)售額和免稅的稅額還是按3%一填就好了,其他都是空的,對(duì)嗎?
好對(duì)的是的是這么做的。
你看下對(duì)不
都是按1%開(kāi)的,電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)是自動(dòng)上去的。其他附表都是空的保存就好對(duì)嗎
額就是按照3%沒(méi)有問(wèn)題,可以的。
嗯嗯謝謝老師,那我提交了
可以的,可以提交的,不用客氣。