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客戶已經(jīng)把貨和發(fā)票都給我們了,我們還沒有付款,跨月了,帳應(yīng)該怎么做呀,謝謝老師

2022-01-05 08:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-05 08:20

借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-01-05 08:20

你收到的當月做這個就可以的。

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-05 08:21

以后支付了借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

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借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款
2022-01-05
同學(xué),你11月是掛的預(yù)付吧,你直接把預(yù)付結(jié)轉(zhuǎn)過來就行了。 借:成本/費用 貸:預(yù)付賬款
2022-01-14
你好 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
2022-01-15
紅沖原來的發(fā)票即可
2023-04-18
借銀行存款 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2021-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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