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應(yīng)該計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù),計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里,怎么給調(diào)整下

2025-06-07 16:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-07 16:57

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶9649 追問(wèn) 2025-06-07 16:59

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-07 16:59

不客氣,祝你周末愉快!感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2023-08-28
同學(xué)你好 這個(gè)沖減錯(cuò)誤的就可以
2022-02-08
借銷售費(fèi)用? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
2021-11-26
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-01-29
您好,這個(gè)的話,就是說(shuō)當(dāng)期不允許掛賬的費(fèi)用,調(diào)整到管理費(fèi)用,這樣處理的
2024-09-04
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