你好,是工資薪金個(gè)人所得稅的0申報(bào)??
老師好,請問怎么從申報(bào)系統(tǒng)導(dǎo)出Excel格式的納稅申報(bào)表呢,步驟操作?謝謝老師
老師好,有一家小規(guī)模納稅人,是0申報(bào),報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)掃描,沒管它。繼續(xù)申報(bào),顯示申報(bào)失敗,怎么操作呢?謝謝
老師好,個(gè)稅的0申報(bào)怎么操作呢?謝謝
老師好,印花稅零申報(bào)怎么操作呢? 謝謝
老師,我要補(bǔ)申報(bào)11月的個(gè)稅怎么操作呢?謝謝
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對的上的,報(bào)關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
小規(guī)模納稅人,剛注冊的,
你好,是工資薪金個(gè)人所得稅的0申報(bào)?? 能給個(gè)正面回復(fù)嗎
那他們的個(gè)稅怎么申報(bào)呢
你好,是工資薪金個(gè)人所得稅的0申報(bào)??
具體的我也不是太清楚,企業(yè)是0報(bào),那個(gè)稅也是0報(bào)。是吧
應(yīng)該是工資薪金的個(gè)人所得稅,
在自然人那個(gè)里頭
你好,登錄自然人稅收管理客戶端,根據(jù)單位工資表情況填寫個(gè)人所得稅申報(bào)表,然后提交申報(bào)?
那就報(bào)法定代表人一個(gè)人的個(gè)稅,是吧,0報(bào)吧
你好,如果沒有員工,是就申報(bào)法人代表個(gè)人的工資0?