在自然人扣繳客戶端 進行更正申報 申報查詢,然后點擊需要更正的月份,然后點擊右上方的更正按鈕
11月實際發(fā)了工資,但是個稅是0收入申報,請問12月我應該怎么申報個稅,還有一個問題,11月的個稅要怎么補報呢,謝謝老師
老師好,個稅的0申報怎么操作呢?謝謝
老師好,印花稅零申報怎么操作呢? 謝謝
老師,我個稅12月的沒報呢,選11月的補申報會出現(xiàn)這個,怎么操作呢
老師,在深圳電子稅務局申報印花稅怎么操作的,我需要操作步驟,謝謝
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
我是11月沒有申報
要申報11月的
補申報也是在自然人扣繳客戶端 您看一下目前有沒有給您鎖定 就是與您正常申報的步驟是一樣的 只要是可以提交就證明沒有鎖定
在自然人扣繳端哪兒可以提交了,我找不到11月,只能看到12月
這種提示
您進去的首頁先選所屬期,選擇為11月 然后才可以進去申報11月的
好的,謝謝!
您客氣 祝您工作順利
老師,個稅申報如果被鎖了的話,應該怎么操作
被鎖需要找工征管部門,一般是專管員, 給解除
好的,謝謝!
您客氣 祝您一切順利