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老師 一般納稅人銷(xiāo)售收入的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

2022-01-04 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 20:41

同學(xué),你好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶(hù)5301 追問(wèn) 2022-01-04 20:43

老師 銷(xiāo)售收入不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎? 那次月繳納的增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2022-01-04 20:45

同學(xué),不好意思老師寫(xiě)錯(cuò)了 你好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

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齊紅老師 解答 2022-01-04 20:47

增值稅結(jié)轉(zhuǎn),次月繳納分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額):   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?4、下月實(shí)際交納時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?  貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)5301 追問(wèn) 2022-01-04 20:50

那就是當(dāng)月的時(shí)候還要寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄3 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2022-01-04 20:52

同學(xué),你好,是的,這樣寫(xiě)的話(huà)可以很清晰明了

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快賬用戶(hù)5301 追問(wèn) 2022-01-04 20:54

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-04 20:56

不客氣的,歡迎下次提問(wèn),謝謝

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同學(xué),你好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-01-04
一、采購(gòu)庫(kù)存商品時(shí),分錄是: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
2023-01-04
借銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn)*13%
2022-04-20
商品入庫(kù) 借:庫(kù)存商品? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2023-10-19
你好,一般納稅人實(shí)行簡(jiǎn)易征收的話(huà)(3%),銷(xiāo)售的收入分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)
2020-12-10
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