你好,都是一樣的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,汽車銷售應(yīng)交稅費(fèi)。
你好,老師,我想問一下,我們是汽車銷售一般納稅人,銷售給自己公司一輛車,開機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,怎么做分錄
我們公司是一般納稅人,銷售商品開的是增值稅普通發(fā)票,分錄怎么寫
老師好,我們公司是汽車銷售維修一體的公司,現(xiàn)售后購入1780元的焊機(jī),請(qǐng)問怎么做分錄?是一般納稅人
我們是汽車銷售公司,廠家開給我們的這種發(fā)票,我們?cè)趺磳憰?huì)計(jì)分錄?
老師,一般納稅人商貿(mào)公司,6月的銷售發(fā)票,有8張,都是銷售給同一個(gè)公司,能直接把這個(gè)8張發(fā)票寫成一筆分錄嗎?
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
不管是銷售給誰,你的分錄都是一樣。
還有就是后期我們收到個(gè)人的款項(xiàng)了,但是還沒有開票給個(gè)人,這怎么做分錄
借銀行存款貸預(yù)收賬款個(gè)人。
那后期我們一直沒開發(fā)票怎么沖平呢?
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
這個(gè)應(yīng)該給他開發(fā)票的,他不需要過戶嗎。
沒有開發(fā)票的情況呢?怎么沖
你好,沒有給他開發(fā)票,但是你給他了車可以這么做的,做無票收入。
還有一個(gè)問題,就是把車賣給個(gè)人,但是打款沒有直接打到公帳上,而是經(jīng)過公司個(gè)人收款在打到公司公帳上,但是開票金額和打款金額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理,怎么寫分錄
其他應(yīng)收款貸固定資產(chǎn),清理應(yīng)交稅費(fèi),借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
固定資產(chǎn)清理?
你好,對(duì)的是的,你之前不是做了固定資產(chǎn)。
沒有做固定資產(chǎn)啊,只是通過我們公司個(gè)人代收然后轉(zhuǎn)到公司賬戶上
這怎么要做固定資產(chǎn)清理?
你好,你上面寫了把車賣給個(gè)人,這個(gè)車沒有做固定資產(chǎn)嗎?
如果沒有做固定資產(chǎn)的話,你的分錄是怎么做的?
怎么是固定資產(chǎn),我們是賣車的
借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
那開票數(shù)據(jù)和打款數(shù)據(jù)不符呢,比如款打多了我怎么寫分錄?
你好多打了錢,這是什么原因?多打了白送給你們的嗎?w
幾種情況都有,可以寫下嗎
你好,要么就是你們收入少多了,發(fā)票少開了,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),按照你收到的做收入,其他的做無票收入里面。
人家白送給你們的,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)差額放到營業(yè)外收入。