同學(xué) 這個要看你開的銷項發(fā)票的稅率是多少,才能計算呢。
建筑行業(yè) ,已知進項稅額 ,已知稅負率,求怎么算可開票銷項金額,銷項發(fā)票的稅率有9% 和3%
銷項含稅金額減進項含稅金額就是應(yīng)繳增值稅金額嗎?進項金額為50銷項金額可以是400嗎?如果沒有進項發(fā)票,可以開銷項發(fā)票的嗎?
老師,知道稅負是1%,還有銷項發(fā)票要開具的含稅金額,怎么計算符合稅負的進項金額呢(含稅)?
知道進項票的稅額154072.26求可開出銷項發(fā)票含稅金額
銷項減去進項求出增值稅金額14768,知道這個稅額怎么算出開票金額
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
按13的話是多少,是工業(yè)企業(yè)是多少,商業(yè)多少
同學(xué) 你好,商業(yè)和工業(yè)如果都適用 13%稅率的話,那就是用154072.26/13%=1185171.23元的不含稅金額銷項。
工業(yè)也是這樣嗎,進項發(fā)票稅額154072.26這么多,可以開出的銷項發(fā)票含稅金額就這樣算就可以了?
工業(yè)也是這樣嗎,進項發(fā)票稅額154072.26這么多,可以開出的銷項發(fā)票含稅金額就這樣算就可以了?
同學(xué), 這個商業(yè)和工業(yè)的計算方法是一樣的,主要是要先判斷開具的發(fā)票內(nèi)容和稅率,就可以根據(jù)上面的計算。
如果要考慮行業(yè)的稅負率,我們還要預(yù)留交稅的金額。
這個算出來的是不含稅的進項票金額吧,我是知道進項發(fā)票總稅額,需要推算出我們自己可以開出去的銷項發(fā)票金額
同學(xué) 你好, 你的進項稅額是?154072.26,用154072.26/13%=1185171.23就是你可以開具的銷項稅額, 這個時候銷項等于進項,不用交稅。 如果你設(shè)定你們的稅負率是2%,那就是用繳納的增值稅/收入? 那就是(收入*13%-154072.26)/收入= 2% 得出來的結(jié)果是 =154072.26/15%=1027148.4
喔,好的謝謝
喔,好的謝謝
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