小規(guī)模的增值稅稅率1%,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅,小規(guī)模增值稅沒有稅負(fù)的 不含稅的銷售額乘以1%季度45萬(wàn)。普通發(fā)票不需要繳納超額的全額繳納。 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。 所得稅根據(jù)利潤(rùn),如果利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%,利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的,稅率10%,超過(guò)300萬(wàn)的,全額按照25%繳納。
你好,我們是小規(guī)模納稅物業(yè)公司,主要收入是住宅物業(yè)費(fèi),開具的發(fā)票針對(duì)客戶都是個(gè)人,現(xiàn)在有個(gè)業(yè)主交物業(yè)費(fèi)想讓開具公司的抬頭,請(qǐng)問可以開具嗎?如開具會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
你好老師,我們是食品公司,現(xiàn)在是小規(guī)模,現(xiàn)在準(zhǔn)備批發(fā)了其他公司的生肉,加工一下零售,請(qǐng)問稅率是多少呢?如果改成一般納稅人,稅率是多少呢?哪種合算一些呢?
你好!我們是小規(guī)模物業(yè)公司,現(xiàn)在客戶要求我們開具發(fā)票。請(qǐng)問現(xiàn)在的物業(yè)管理費(fèi)稅率是多少?要交哪些稅?稅負(fù)多少?如何計(jì)算?謝謝!
老師,您好。我們是個(gè)小規(guī)模物業(yè)公司,小區(qū)充電樁電費(fèi)現(xiàn)在需要我們開票,我們電費(fèi)是已經(jīng)交給供電公司了,那我們開篇的稅率是多少呢?
老師,小微物業(yè)公司征收率是3% 目前開1%的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問要開具租金發(fā)票的話,稅率多少?還會(huì)牽扯哪些稅金?受開發(fā)公司委托管理商鋪,管理費(fèi)交開發(fā)公司,開發(fā)公司開票給我們。這樣合理嗎
老師請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)提示第3列即征即退本月數(shù)任一項(xiàng)填有非0的數(shù)據(jù)時(shí),請(qǐng)確定您具有退稅資格并認(rèn)真填好
老師請(qǐng)問我們銷售二手車,收入是116504.85,銷項(xiàng)稅是3495.15,合計(jì)是12萬(wàn),那我們固定資產(chǎn)折舊后凈值還有107937.5,那固定資產(chǎn)清理還有多得8567.35這個(gè)金額怎么做分錄呢
老師,我們做審計(jì)2024年的,要財(cái)務(wù)主管簽字,財(cái)務(wù)主管2025年1月離職了,現(xiàn)在還有他私章,能蓋章嗎
個(gè)體戶木材采運(yùn)行業(yè)有增值稅 砍伐樹木的人工費(fèi),是免稅的嗎
固定資產(chǎn)匯算清繳,原值是填去年入賬的固定資產(chǎn),還是從一開始有固定資產(chǎn)的金額填。前幾年有固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了。這個(gè)要填進(jìn)去嗎
匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不能虧損。 但是跟本公司沒有收入,在年頭時(shí)發(fā)了幾個(gè)月工資。 也是有申報(bào)個(gè)稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說(shuō)匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少(工資)就調(diào)整多少、最后利潤(rùn)0就可以。 這樣子,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表我需要填明細(xì)嗎?
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬(wàn)元,直接人工成本為2.5萬(wàn)元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬(wàn)元,直接人工成本為1萬(wàn)元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬(wàn)元。針對(duì)制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時(shí)分別為50小時(shí)、150小時(shí):另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬(wàn)元、10萬(wàn)元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時(shí)不成正比。
樣品免費(fèi)送客戶,視同銷售的,怎么做賬和報(bào)稅呢
31 提選 ac.對(duì)嗎啊啊啊啊
電費(fèi)違約金,開的明細(xì)是供電*違約金,這個(gè)是算到電費(fèi)里面嗎?專票進(jìn)項(xiàng)正常抵扣嗎?
企業(yè)所得稅有行業(yè)稅負(fù)嗎?
好,企業(yè)所得稅,有的服務(wù)類的,在1.5%左右。
票面稅率正常是3%嗎?
你好,增值稅稅率是1%的開1%的發(fā)。
如果沒有優(yōu)惠政策的情況下是3%嗎?老板要求我把兩種情況分別列明。
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
謝謝!我想整理下思路看如何出預(yù)算方案給老板。請(qǐng)問這個(gè)稅收預(yù)算我還有什么是需要注意的?
你好,你們還有其他的收入嗎?
就這一種的話,你每個(gè)客戶,每個(gè)月它的管理費(fèi)用是一定的。 收到的錢除以1.03乘以3%,這個(gè)是按照3%來(lái)做的。
然后剩下的就預(yù)算一下你的成本就可以。