學(xué)員你好,你說的這個情況要根據(jù)每個公司內(nèi)部管理的需要,主要是內(nèi)部控制得需求,稅務(wù)上只要有機票或者說發(fā)票就可以報銷。一般來說公司由小到大會從不要求審批老板簽字算數(shù),到逐步要求各部門負(fù)責(zé)人審批,以及各級領(lǐng)導(dǎo)審批
老師,我公司用順豐快遞郵寄的發(fā)票,然后自己網(wǎng)上申請的電子普通發(fā)票。做賬的時候是只附一張電子普通發(fā)票就行嗎?里面還有一張運單明細(xì)需要附上去嗎?還有就是郵寄的時候給的客戶存根要不要也一起附上?只有附一張電子普票可以嗎?
請問老師,我們是一家專業(yè)做電商的公司,公司店鋪開了十幾家,各個平臺都有,內(nèi)賬這塊,銀行賬戶都沒有分開用,除了店鋪的收支外,其他的都是混用支付寶和銀行卡作為日常的經(jīng)營,還有自己制造加工,出納就是老板,平時采購付款就是老板,我內(nèi)外賬都做,收付款沒有單據(jù),只能根據(jù)銀行的出入做賬,老板說要無紙化辦公,說不用把付款收款憑證打印出來,只做電子憑證就行,但是要求把總賬做出來,目前公司非?;靵y,經(jīng)常有款項出入,卻不知道是什么用途,我要求再釘釘上提交付款和收款流程,但是還是有人不做,老板(出納)還是把款付出去,導(dǎo)致我做賬非常困難,請問老師,我怎么整改呢?憑證是不是要做出來要好點。
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務(wù)報銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老板出差,給我這邊的只有代訂機票產(chǎn)品,請問入賬時 也要附著電子行程單嗎?那這個單一般是自己可以在網(wǎng)上打印嗎?還是需要自己去當(dāng)時去自助機打印行程單的 哈?
它是生產(chǎn)墻面保溫板的。就是一些沙子,水泥,擠塑板等,然后生產(chǎn)成可以出售的保溫板。平時老板負(fù)責(zé)各種款項的收支轉(zhuǎn)款,打款收款都是老板自己弄,我不沾錢,我需要用錢就寫請款單支3000元備用金,用完再申請備用金。我負(fù)責(zé)日記賬和全盤內(nèi)賬。只有一個公戶付進原材料的貨款,收出庫產(chǎn)品的銷售款。還有一個中行偶爾有一筆銀行承兌匯票的進賬,偶爾老板也會從這個中行里轉(zhuǎn)錢出去付款。還有員工平時墊付的一些小的開支,墊付的修理機器的費用,墊付小配件的費用或者老板自己墊付的開支,車險費用,月底老板會給報銷。但是領(lǐng)用原材料都沒有領(lǐng)用的單據(jù),
老師,是不是錄入起初只會形成資產(chǎn)負(fù)債表不會形成利潤表
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點實際庫存為67.95噸,求損耗率是多少
我都被客戶說懵了。4月底離職,現(xiàn)在申報4月工資,不是在5月份移除嘛?我沒有說錯吧
老師你好,A公司買車沒錢,付款是B公司,機動車票開到A公司可以嗎
老師好,給公司做帳這些工資都好高,稅怎么樣交可以給公司少交一點,工程的
個人代開服務(wù)費發(fā)票9600元 個人所得稅是俺什么稅率去繳哇
老師您好,請問應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,這個合計數(shù)是填本月合計嗎,還是本年合計
你好老師,我的這個截圖 ,企業(yè)類型怎么選擇呢? 老板(林兆明))說: 注冊資金100萬 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小規(guī)模納稅人 100%控股
老師,請問公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費可以計入管理費用的什么明細(xì),公司沒有設(shè)置具體的招聘費或者人力部門費用,服務(wù)費這種明細(xì),那可以直接計入辦公費嗎?但是我查了下又有說不可以計入辦公費呢?
老師,請教一下,個體工商戶定期定額征收的,稅務(wù)局自動申報的,我看增值稅申報表第四大欄,免征銷售收入季度都是30萬,年度120萬了,那么我工商年報營業(yè)額那里應(yīng)該也填120嗎?這樣才是正規(guī)的是嗎?填0好還是填120好呢,無論填啥有沒有弊端呢
我主要想問的是稅務(wù)的憑票可以報銷的問題,因為老板只是給我代訂機票產(chǎn)品的機票,但是沒有收到電子客票的行程單,這樣入賬的話,稅務(wù)也認(rèn)可嗎?
老師只是給給代訂機票產(chǎn)品的發(fā)票
負(fù)責(zé)人簽字,核對單據(jù),憑票報銷就可以了?
那我現(xiàn)在收到的是普通的電子發(fā)票,我可以選擇不抵扣稅額,金額全部入費用,這樣可以吧?
全部進費用是沒問題的,