你好,這個(gè)要看你們公司的規(guī)定。大多數(shù)公司是只附上一張發(fā)票的,沒有運(yùn)單明細(xì)的
老師我公司那個(gè)運(yùn)費(fèi)是先從公司賬戶轉(zhuǎn)到我私人卡上支付給司機(jī)的,然后我又去郵政代開增值稅普通運(yùn)費(fèi)發(fā)票來沖掛在我賬上的其他應(yīng)收款,這個(gè)要不要把開票駕駛員的身份證,車輛信息復(fù)印件附在后面做原始附件,還有就是開票的時(shí)候除了交的增值稅,我還多交了一個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅,印花稅,個(gè)人所得睡
老師,我公司用順豐快遞郵寄的發(fā)票,然后自己網(wǎng)上申請的電子普通發(fā)票。做賬的時(shí)候是只附一張電子普通發(fā)票就行嗎?里面還有一張運(yùn)單明細(xì)需要附上去嗎?還有就是郵寄的時(shí)候給的客戶存根要不要也一起附上?只有附一張電子普票可以嗎?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,上個(gè)月中秋節(jié)我公司給某機(jī)關(guān)送禮5000元,因當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,所以領(lǐng)導(dǎo) 張三 給公司寫的借條5000元,會計(jì)分錄為:借:其他應(yīng)收款~張三5000元 貸:銀行存款5000元, 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)找人在稅務(wù)局代開了十張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,每張面額為500元(都是免稅票)合計(jì)5000元, 其中:有4張 每張面值為500元,名細(xì)為 茶葉,單位一斤,小計(jì)2000元) 3張明細(xì)為 酒 單位 箱 、單張面值500元,小計(jì)1500元,) 2張明細(xì)為 煙 單位條 、單張面值500元,小計(jì)1000元) 一張明細(xì)為 辦公用品 單位一批、小計(jì)500元) 請問這些代開的發(fā)票后面需要有哪些附件?我給他下賬的時(shí)候需要注意什么?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚郏悇?wù)上能說通嗎?因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師好,我是剛?cè)胄械男“?,想請問小?guī)模納稅人,收到一些汽車票、餐票、停車票的普通發(fā)票,里頭有些有公司抬頭的,有些沒有的。 請問這些如果要作為成本費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅,需要在電子發(fā)票平臺做一些發(fā)票勾選入賬的操作嗎?抑或還是季度報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)上載的財(cái)務(wù)報(bào)表交?
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?