同學(xué)你好 這個(gè)可以的
我們用的是金蝶k3,鏈接了應(yīng)收應(yīng)付模塊,來(lái)了一張發(fā)票,有一部分銀付,有一部分是應(yīng)付,在總賬里不能直接做此分錄,在應(yīng)付模塊怎么操作核銷
用友t6應(yīng)付模塊生成應(yīng)付單,生成憑證借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,存貨核算模塊的采購(gòu)入庫(kù)單生成的憑證也是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn),刪除哪個(gè)憑證
T6供應(yīng)鏈、應(yīng)收應(yīng)付、總賬模塊,有憑證已經(jīng)生成到總賬模塊,總賬模塊能反啟用嗎
總賬,應(yīng)收應(yīng)付模塊和供應(yīng)鏈模塊的關(guān)系是什么?
收到客戶的預(yù)付貨款,這項(xiàng)業(yè)務(wù)在用友T3中應(yīng)從( )模塊開始錄入,在(?。┠K生成記賬憑證。 A. 核算;總賬 B. 銷售;總賬 C. 銷售;核算 D. 總賬;核算
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)老師要怎么反啟用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)
用了用友反啟用模塊,但是沒(méi)有應(yīng)收應(yīng)付
同學(xué)你好 這個(gè)一般沒(méi)有 你可以找售后看下能不能給你調(diào)出來(lái)