同學(xué)你好,本年利潤9月初也應(yīng)該有余額,你把1-12 月的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入利潤分配
13-19年做賬 沒有用這個(gè)軟件結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表的功能,每個(gè)月也沒計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn),然后是手工做的報(bào)表,但賬是平的,只是有些數(shù)據(jù)不對(duì),現(xiàn)在20年重新建賬 是直接期初余額改數(shù)據(jù),還是怎么辦呢
老師好,我1-8月是手工記賬,9月份才用軟件。也就是說1-8月的本年利潤是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的,軟件也沒有1-8月的數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在年終結(jié)賬了,我要怎么做分錄
1-8月是手工賬。9月開始用的軟件記賬。軟件的期初數(shù)采用的是8月底手工賬的數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在年底結(jié)賬,我在軟件該如何做賬?比如說本年利潤這個(gè)科目,軟件是只有9月-12月的數(shù)據(jù)的。那我在年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候該如何做分錄使得這個(gè)數(shù)據(jù)是體現(xiàn)全年的,是準(zhǔn)確的
老師你好,我問一下中途接手賬假如8月接手。期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填的是1-8月的數(shù)據(jù).后面做9-12月份的賬后。系統(tǒng)是不是應(yīng)該是一年累計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).。用金蝶軟件
請(qǐng)問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬,21年做的手工帳,未使用金蝶軟件做賬,22年重新使用金蝶軟件做賬時(shí)要重新創(chuàng)建賬套嗎?如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤總額為什么成了負(fù)數(shù)呢?如果是負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)影響我2022年做賬呢?還有我年底的時(shí)候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎?如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎?等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù),之前的東西都還在嗎?
你好老師 我是一般納稅人 主營業(yè)務(wù)出口免稅服務(wù) 日常開增值稅免稅發(fā)票 我現(xiàn)在取得幾張辦公用品專票 需要如何記賬
老師好!我們是小型微利企業(yè),請(qǐng)問所得稅匯算申報(bào)表中股東名稱,證件號(hào)碼,投資比例這些還用不用填寫?
老師好,養(yǎng)老一般哪天截止申報(bào)呢
老師這個(gè)是汽車行業(yè),就是什么是銷售費(fèi)用-市場返利
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎? 是甲方公章私刻
員工不想在公司代扣代繳個(gè)稅,那她在公司領(lǐng)工資,需要扣個(gè)稅嗎?她說她的是稅后工資,不在公司代扣代繳,要自己弄,不明白她的操作,她如果不在公司填個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,是需要交個(gè)稅的
公司老板找來和公司業(yè)務(wù)無關(guān)的發(fā)票或者讓別人給開了個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票,我們財(cái)務(wù)部未入賬,這些發(fā)票一直在電子稅務(wù)局平臺(tái)掛著會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注稽查?
老師你好就是汽車行業(yè)會(huì)采購很多的配件,當(dāng)賣車的時(shí)候不可能按件去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本拉,,那我應(yīng)該怎么解決這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的事情
老師,預(yù)付賬款收不回來,可以做壞賬嗎?稅前能扣除嗎?
返利不是收入嗎?那什么時(shí)候會(huì)用到主營業(yè)務(wù)成本-整車返利