好的,請耐心等待,老師需要時(shí)間計(jì)算與整理思路
1、某股份公司2014年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)用銀行存款支付借款利息50 000元,其中在建工程利息費(fèi)用30 000元; (2)用銀行存款支付離退休人員醫(yī)療費(fèi)5800元、購入土地使用權(quán)200 000元、捐贈(zèng)支出80 000元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)6000元; (3)分配職工工資100 000元,其中生產(chǎn)工人工資60 000元、車間管理人員工資20 000元、公司管理人員工資10 000元、在建工程人員工資10 000 元,并按上述工資總額的14%提取職工福利費(fèi)。 (4)攤銷無形資產(chǎn)價(jià)值5000元、用銀行存款支付管理部門用固定資產(chǎn)修理 費(fèi)用9000元。 要求:根據(jù)上述資料編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求編制會(huì)計(jì)分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費(fèi)650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價(jià)50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價(jià)20元,管理部門領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費(fèi)120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價(jià)50元,C材料300千克,單價(jià)10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價(jià)10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報(bào)紙雜志訂閱費(fèi)2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費(fèi)15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個(gè)月已經(jīng)計(jì)提)。(8)30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會(huì)計(jì)分錄
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求編制會(huì)計(jì)分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費(fèi)650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價(jià)50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價(jià)20元,管理部門領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費(fèi)120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價(jià)50元,C材料300千克,單價(jià)10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價(jià)10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報(bào)紙雜志訂閱費(fèi)2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費(fèi)15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個(gè)月已經(jīng)計(jì)提)。(8)30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會(huì)計(jì)分錄
費(fèi)用問題 根據(jù)某股份有限公司2X15年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)列出會(huì)計(jì)分錄: (1)以銀行存款支付:銀行借款利息25000元(其中在建工程利息費(fèi)用15000元),咨詢費(fèi)用2550元,產(chǎn)品展覽費(fèi)用400元,購入土地使用權(quán)12500元,捐贈(zèng)2000元,生產(chǎn)車間水電費(fèi)800元,勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1100元,各項(xiàng)稅收罰款及滯納金1450元,違反合同罰款760元,辦公用品50元,所得稅2300元,生產(chǎn)設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)1630元,訴訟費(fèi)用320元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)2400元,銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用100元,材料入庫前挑選、整理費(fèi)用270元。 (2)分配職工工資57000元,其中生產(chǎn)工人工資45600元;車間管理人員工資2280元,公司管理人員工資3420元;建筑工程人員工資5700元。 (3)攤銷無形資產(chǎn)價(jià)值4000元 (4)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
4.某股份有限公司2X15年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(費(fèi)用練習(xí)題)(1)以銀行存款支付:銀行借款利息18000元(其中在建工程利息費(fèi)用12000元),咨詢費(fèi)用2550元,產(chǎn)品展覽費(fèi)用500元,購入土地使用權(quán)110000元,捐贈(zèng)2000元,生產(chǎn)車間水電費(fèi)800元,勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1100元,各項(xiàng)稅收罰款及滯納金1450元,違反合同罰款760元,辦公用品50元,企業(yè)所得稅2300元,生產(chǎn)設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)1630元,訴訟費(fèi)用320元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)2400元,銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用200元,材料入庫前挑選、整理費(fèi)用470元。(2)分配職工工資88000元,其中生產(chǎn)工人工資49000元;車間管理人員工資9800元,公司財(cái)務(wù)人員工資15200元;建筑工程人員工資14000元。(3)攤銷無形資產(chǎn)價(jià)值4000元(4)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。要求:根據(jù)上述資料編制有關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,我們是建筑行業(yè),總包通過農(nóng)民工監(jiān)管賬戶給我們付款400萬,其中100萬是真實(shí)的農(nóng)民工工資,剩余300萬是工程款,但是也通過農(nóng)民工監(jiān)管賬戶給我們付款。我們應(yīng)該怎么做賬?
老師,請問報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候社保是報(bào)在工資薪金里面嗎?
現(xiàn)在報(bào)年報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表上得工資發(fā)放金額和個(gè)稅申報(bào)表上得金額不一樣有影響嗎?
你好老師,固定資產(chǎn)折舊額用什么方法分推到各種產(chǎn)品
您好老師我想問下工商年報(bào)里社保人數(shù)那個(gè)是按照12月份最后社保人數(shù)申報(bào)還是按照從1月份開始,疊加上每個(gè)月發(fā)生的增員人數(shù),不扣除減員人數(shù)呢
新入職一家公司,稅負(fù)率多少是問之前的老會(huì)計(jì)交接嗎?
24年的房產(chǎn)稅還沒交,現(xiàn)在報(bào)稅繳納算是逾期嗎
發(fā)票增額,需要提供房租合同及發(fā)票,但是發(fā)票開到2024年8月止,2024.9月到2025.5月是開始和其他單位合租,合租單位不給我們開發(fā)票怎么辦
老師你好我們公司有一輛貨車23年8月入帳的,在23年匯算清繳的時(shí)候,當(dāng)時(shí)計(jì)提了一年的折舊,這個(gè)車的原價(jià)是5萬,計(jì)提折舊6250元,但是在24年5月的時(shí)候通過二手車市場低價(jià)1000元賣出去了,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候是以一般計(jì)稅方式申報(bào)到開具其他發(fā)票了,但是這個(gè)賬務(wù)處理怎樣做呢?
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老師,這道題什么時(shí)候能解答?
1.銀行借款利息25000元(其中在建工程利息費(fèi)用15000元)借:在建工程? 15000借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10000?貸:銀行存款
咨詢費(fèi)用2550元,產(chǎn)品展覽費(fèi)用400元 借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)用 2550 借:管理費(fèi)用-展覽費(fèi) 400 貸:銀行存款 2950
購入土地使用權(quán)12500元 借:無形資產(chǎn) 12500 貸:銀行存款
捐贈(zèng)2000元 借:營業(yè)外支出 2000 貸:銀行存款 2000
生產(chǎn)車間水電費(fèi)800元,勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1100元 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi)800 借:制造費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1100 貸:銀行存款1900
各項(xiàng)稅收罰款及滯納金1450元,違反合同罰款760元, 借:營業(yè)外支出-罰款 2210 貸:銀行存款 2210
辦公用品50元 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 50 貸:銀行存款 50
所得稅2300元 借:所得稅費(fèi)用 2300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2300 貸:銀行存款2300
生產(chǎn)設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)1630元 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)1630 貸:銀行存款1630
訴訟費(fèi)用320元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)2400元 借:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)320 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)2400 貸:銀行存款2720
銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用100元 借:銷售費(fèi)用100 貸:銀行存款 100
材料入庫前挑選、整理費(fèi)用270元 借:庫存商品 270 貸:銀行存款270
2分配職工工資57000元,其中生產(chǎn)工人工資45600元;車間管理人員工資2280元,公司管理人員工資3420元;建筑工程人員工資5700元。 借:直接人工 45600 借:制造費(fèi)用2280 借:管理費(fèi)用-工資3420 借:在建工程5700 貸:應(yīng)付職工薪酬 57000
(3)攤銷無形資產(chǎn)價(jià)值4000元 借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷4000 貸:累計(jì)攤銷 4000
(4)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 將損益類科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤即可。