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費(fèi)用問題 根據(jù)某股份有限公司2X15年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)列出會(huì)計(jì)分錄: (1)以銀行存款支付:銀行借款利息25000元(其中在建工程利息費(fèi)用15000元),咨詢費(fèi)用2550元,產(chǎn)品展覽費(fèi)用400元,購入土地使用權(quán)12500元,捐贈(zèng)2000元,生產(chǎn)車間水電費(fèi)800元,勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1100元,各項(xiàng)稅收罰款及滯納金1450元,違反合同罰款760元,辦公用品50元,所得稅2300元,生產(chǎn)設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)1630元,訴訟費(fèi)用320元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)2400元,銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用100元,材料入庫前挑選、整理費(fèi)用270元。 (2)分配職工工資57000元,其中生產(chǎn)工人工資45600元;車間管理人員工資2280元,公司管理人員工資3420元;建筑工程人員工資5700元。 (3)攤銷無形資產(chǎn)價(jià)值4000元 (4)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。

2022-01-03 19:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-03 19:43

好的,請耐心等待,老師需要時(shí)間計(jì)算與整理思路

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快賬用戶3138 追問 2022-01-04 08:13

老師,這道題什么時(shí)候能解答?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:48

1.銀行借款利息25000元(其中在建工程利息費(fèi)用15000元)借:在建工程? 15000借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10000?貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:50

咨詢費(fèi)用2550元,產(chǎn)品展覽費(fèi)用400元 借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)用 2550 借:管理費(fèi)用-展覽費(fèi) 400 貸:銀行存款 2950

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:50

購入土地使用權(quán)12500元 借:無形資產(chǎn) 12500 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:51

捐贈(zèng)2000元 借:營業(yè)外支出 2000 貸:銀行存款 2000

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:52

生產(chǎn)車間水電費(fèi)800元,勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1100元 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi)800 借:制造費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1100 貸:銀行存款1900

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:53

各項(xiàng)稅收罰款及滯納金1450元,違反合同罰款760元, 借:營業(yè)外支出-罰款 2210 貸:銀行存款 2210

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:53

辦公用品50元 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 50 貸:銀行存款 50

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:54

所得稅2300元 借:所得稅費(fèi)用 2300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2300 貸:銀行存款2300

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:55

生產(chǎn)設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)1630元 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)1630 貸:銀行存款1630

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:56

訴訟費(fèi)用320元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)2400元 借:管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)320 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)2400 貸:銀行存款2720

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:56

銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用100元 借:銷售費(fèi)用100 貸:銀行存款 100

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:58

材料入庫前挑選、整理費(fèi)用270元 借:庫存商品 270 貸:銀行存款270

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齊紅老師 解答 2022-01-04 08:59

2分配職工工資57000元,其中生產(chǎn)工人工資45600元;車間管理人員工資2280元,公司管理人員工資3420元;建筑工程人員工資5700元。 借:直接人工 45600 借:制造費(fèi)用2280 借:管理費(fèi)用-工資3420 借:在建工程5700 貸:應(yīng)付職工薪酬 57000

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齊紅老師 解答 2022-01-04 09:00

(3)攤銷無形資產(chǎn)價(jià)值4000元 借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷4000 貸:累計(jì)攤銷 4000

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齊紅老師 解答 2022-01-04 09:00

(4)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 將損益類科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤即可。

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好的,請耐心等待,老師需要時(shí)間計(jì)算與整理思路
2022-01-03
您好!稍后給您參考哦
2021-12-13
你們,分錄多,做好發(fā)給你
2022-01-04
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-01
1)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 20000 在建工程 30000 貸:銀行存款 50000 2)借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 5800 ——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 6000 無形資產(chǎn) 200000 營業(yè)外支出 80000 貸:銀行存款 5800+6000+200000+80000=291800 3)借:生產(chǎn)成本——人工工資 60000 制造費(fèi)用——人工工資 20000 管理費(fèi)用——人工工資 10000 ——福利費(fèi) 100000*14%=14000 在建工程——人工工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 100000 ——福利費(fèi) 14000 4)借:管理費(fèi)用 5000 貸:累計(jì)攤銷 5000 借:管理費(fèi)用——修理費(fèi) 9000 貸:銀行存款 9000
2020-01-02
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