1)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 20000 在建工程 30000 貸:銀行存款 50000 2)借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 5800 ——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 6000 無形資產(chǎn) 200000 營(yíng)業(yè)外支出 80000 貸:銀行存款 5800+6000+200000+80000=291800 3)借:生產(chǎn)成本——人工工資 60000 制造費(fèi)用——人工工資 20000 管理費(fèi)用——人工工資 10000 ——福利費(fèi) 100000*14%=14000 在建工程——人工工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 100000 ——福利費(fèi) 14000 4)借:管理費(fèi)用 5000 貸:累計(jì)攤銷 5000 借:管理費(fèi)用——修理費(fèi) 9000 貸:銀行存款 9000
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
老師請(qǐng)問這里我需要轉(zhuǎn)錢出來,這個(gè)銀行要什么借款文本?什么意思
老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師:我問一下,我們公司這邊有勞務(wù)公司介紹的工人,我要是走勞務(wù),讓勞務(wù)公司開發(fā)票,我們公司打款給勞務(wù)公司。這樣操作可以嗎
老師,我在朋友勞務(wù)公司買社保,然后他們公司報(bào)了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿(mào)易公司,作為法人還可以在自家公司每月領(lǐng)取工資嗎?
今天飯卡怎么充值不了啦
老師建筑公司一次性開了400萬票,計(jì)提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒開回來,沒開發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
老師,2024年第四季度所得稅申報(bào)與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負(fù)數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
老師4月份的工資有的員工發(fā)了,有的員工沒發(fā),4月的個(gè)稅怎么申報(bào)?
老師,您好,面試一個(gè)眼科醫(yī)院的財(cái)務(wù),需要筆試考試,選擇題說是考經(jīng)濟(jì)法,稅法,我應(yīng)該往哪方面突擊一下呢