下發(fā)通知給經(jīng)辦人哈,自己經(jīng)辦的事情,弄個(gè)確切的金額不難哈
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進(jìn),本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進(jìn),本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了
老師你好,請(qǐng)問讓其他公司開發(fā)的軟件程序本月已經(jīng)驗(yàn)收通過。按照正常來說可以將研發(fā)支出轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了,但是現(xiàn)在有個(gè)問題,對(duì)方上月收到預(yù)付款時(shí)已經(jīng)把合同全票開過來了,到但我們只支付了預(yù)付款,現(xiàn)在本將支付驗(yàn)收款,到有可能合同金額會(huì)有調(diào)整就暫時(shí)未支付,請(qǐng)問這個(gè)情況掛的研發(fā)支出全額金額必須要在本月轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)嗎,如果武轉(zhuǎn)了后續(xù)合同金額增加或減少又該怎么處理。
老師,有部分21年的費(fèi)用發(fā)票還未送到財(cái)務(wù)上,現(xiàn)在要先掛賬,等后面發(fā)票到了再?zèng)_,但是現(xiàn)在只能暫估,不能確定準(zhǔn)備的金額 如果掛多了 將來怎么處理
老師,有部分21年的費(fèi)用發(fā)票還未送到財(cái)務(wù)上,現(xiàn)在要先掛賬,等后面發(fā)票到了再?zèng)_,但是現(xiàn)在只能暫估,不能確定準(zhǔn)備的金額 如果掛多了 將來怎么處理
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
那如果就是不相等怎么處理
在下年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了