你好,對的是的,需要這么做的。
老師,問一下,對于進(jìn)行稅加計(jì)遞減的余額在2021年12月31日之前是不是要全部轉(zhuǎn)出來呢
老師,我有個(gè)問題,我們在留抵退稅前,我對以前會計(jì)的賬進(jìn)行了清查,轉(zhuǎn)出了一部分不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,關(guān)鍵是他這里的進(jìn)項(xiàng)稅額還包扣2019年4月前,加計(jì)抵減10%是從2019年4月份才開始的,我現(xiàn)在要沖減加計(jì)那部分嗎
關(guān)于財(cái)政部2019年第39號 文件中 第7條。自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱加計(jì)抵減政策) 請問老師,我們?nèi)绻〉蒙a(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)的 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,是不是同樣可以加計(jì)10%,用于抵扣 ? 還是生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)這些行業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)10%抵扣
6.基本資料:對某企業(yè)2021年的銀行存款進(jìn)行審查:2021年12月31日銀行存款日記賬余額為26680元;銀行對賬單余額為25500元(經(jīng)核實(shí)是正確的)。12月存在的未達(dá)賬項(xiàng)如下:(1)12月29日,委托銀行收款2500元,銀行已入賬,收款通知尚未送達(dá)企業(yè)。(2)12月31日,企業(yè)開出現(xiàn)金支票一張800元,銀行尚未入賬。(3)12月31日,銀行已代付企業(yè)電費(fèi)500元,企業(yè)尚未收到付款通知。(4)12月31日,企業(yè)收到外單位轉(zhuǎn)賬支票一張3600元,企業(yè)已收款入賬,銀行尚未入賬。(5)12月15日,收到銀行收款通知金額為3850元,公司入賬時(shí)誤記為3500元。要求:(1)根據(jù)上述情況編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(7分)(2)假定銀行存款對賬單中存款余額正確無誤,試問:編制的調(diào)節(jié)表中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤金額是多少?(3)2021年12月31日銀行存款日記賬的正確余額是多少?(4)如果2021年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表上“貨幣資金”項(xiàng)目中“行存款余額為28000元,請問是否真實(shí)?銀行存款余額讠單位.2021年12月31日單位:W公司項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額公司銀行存款
老師,一般納稅人一月涉及到加計(jì)抵減,一月月末怎么處理賬務(wù)呢?還是按之前沒有加計(jì)抵減的時(shí)候處理,次月在交納時(shí),扣除的部分進(jìn)營業(yè)外收入嗎?存在可以抵減的金額大于應(yīng)納稅額,結(jié)余的可抵減額要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?謝謝。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
那轉(zhuǎn)出來的分錄如何做呢
你好,當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入嗎?
貸:其他收益
貸:其他收益
上面的分錄不變,金額數(shù)負(fù)數(shù),把營業(yè)外收入改成其他收益就可以。
好的,謝謝
不用客氣 周末愉快