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您好,我想咨詢一下,我有個賬務其他應收款出現借方余額一千多萬吧,為啥后面要調入其他應付款借方余額呢

2022-01-03 00:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-03 00:45

要看一下具體的情況,這個沒有一個固定標準的。

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要看一下具體的情況,這個沒有一個固定標準的。
2022-01-03
同學好 寫本余額轉入其他應收款-某某即可
2021-10-23
你好,同學 沒有涉及損益科目的調整,需要做調整的直接做相反分錄就行
2022-02-16
同學你好,是將其他應收款的有借方余額的單位劃入其他應收款,有貸方余額的單位劃入其他應付款。
2021-01-21
你好,調整往來,這里的往來都是同一個明細科目嗎? 應收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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