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老師您好 !我想掛其他應付款 !之前會計其他應收款里面借方余額有三十三萬多 ,我想把它轉(zhuǎn)到其他應付款里面 !應該怎樣轉(zhuǎn) ?以后就用其他應付款這樣行嗎老師 ?

2020-12-21 20:56
答疑老師

齊紅老師

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2020-12-21 20:57

您好 其他應收款里面借方余額 請問什么原因要轉(zhuǎn)到其他應付款?

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快賬用戶3408 追問 2020-12-21 21:00

因為11月份的賬我覺得用其他應付款。比較恰當!

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齊紅老師 解答 2020-12-21 21:02

其他應付款就是借方了? 是負數(shù) 在資產(chǎn)負債表填寫的時候要調(diào)到其他應收款填寫的

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快賬用戶3408 追問 2020-12-21 21:02

因為有好多成本票是老板支付的 我覺得掛其他應付款比較好一點

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齊紅老師 解答 2020-12-21 21:03

那現(xiàn)在是老板欠單位的款項啊

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快賬用戶3408 追問 2020-12-21 21:14

也沒欠!老師,按現(xiàn)在的情況我是繼續(xù)掛其他應收還是轉(zhuǎn)到其他應付款里面好一點呢 ?

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齊紅老師 解答 2020-12-21 21:16

沒欠的話?其他應收款里面借方余額有三十三萬多是哪里來的呢

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快賬用戶3408 追問 2020-12-21 21:20

老師,因為我是11月份才接的這家會計 ,就是其他應收和其他應付。把我倒昏了!

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齊紅老師 解答 2020-12-21 21:20

如果其他應收款是借方 是不需要調(diào)到其他應付款的

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快賬用戶3408 追問 2020-12-21 21:21

現(xiàn)在明白了,老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-21 21:23

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您好 其他應收款里面借方余額 請問什么原因要轉(zhuǎn)到其他應付款?
2020-12-21
你好 是的,這個標準的重分類,是需要這樣處理的
2022-07-14
報表不是根據(jù)科目余額表自動出的嗎,為什么跟賬面會不一樣
2021-11-09
同學,您好,公司賺錢要確認收入,確認收入后賺了錢,把錢打出去,也就是打給你,才可以平掉。
2020-10-27
你好,第一個疑萬,這個是貸方余額的嗎?如果是的話,其他應付款借方余額這個3000放到其他應收款里面去。
2024-08-21
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