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1、甲實(shí)木地板廠為增值稅一般納稅人,2021年5月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)從油漆廠購(gòu)進(jìn)鋼琴漆200噸,每噸不含稅單價(jià)1萬(wàn)元,取得油漆廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元。(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)木材40噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款50萬(wàn)元,另支付運(yùn)輸費(fèi)用5.45萬(wàn)元(含稅),取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,木材驗(yàn)收入庫(kù)后,又將其運(yùn)往乙地板廠加工成未上漆的實(shí)木地板,取得乙廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅1.3萬(wàn)元,甲廠收回實(shí)木地板時(shí)由乙廠代收代繳了甲廠的消費(fèi)稅(受托方工廠沒(méi)有同類應(yīng)稅消費(fèi)品的價(jià)格)。(3)甲廠將委托加工收回的實(shí)木地板的一半領(lǐng)用連續(xù)生產(chǎn)高級(jí)實(shí)木地板,當(dāng)月生產(chǎn)實(shí)木地板2000箱,銷售實(shí)木地板1500箱,取得不含稅銷售額500萬(wàn)元。(4)當(dāng)月將自產(chǎn)實(shí)木地板200箱用于本企業(yè)會(huì)議室裝修。(外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品按10%扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)木地板增值稅稅率13%;運(yùn)費(fèi)增值稅稅率9%;實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率5%;實(shí)木地板成本利潤(rùn)率5%。所有應(yīng)認(rèn)證發(fā)票均經(jīng)過(guò)了認(rèn)證)要求:①、計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅和消費(fèi)稅②、計(jì)算乙廠代收代繳的消費(fèi)稅

2022-01-02 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-02 21:10

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-01-03 18:25

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是26 、乙廠代收代繳的消費(fèi)稅 (40*0.9+5+10)/(1-0.05)*0.05=2.68 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 40*0.1+5.45/1.09*0.9+1.3=9.8 業(yè)務(wù)3消費(fèi)稅額是500*0.05=25 銷項(xiàng)稅額是500*0.13=65 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅是200*500/1500*0.13=8.67 應(yīng)交消費(fèi)稅是200*500/1500*0.05=3.33 甲廠應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 (65+8.67)-(26+9.8)=37.87 應(yīng)交消費(fèi)稅是25+3.33=28.33

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當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是26%2B50*10%%2B5.45/1.09*9%%2B1.3=32.75 當(dāng)期銷項(xiàng)稅的額計(jì)算是500*13%%2B500*200/2000*13%=71.5 計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳的增值稅71.50-32.75=38.75
2022-12-12
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