發(fā)票金額與實(shí)際金額不符,不如實(shí)開具發(fā)票,屬于虛開,盡量避免這種情況。
20萬的發(fā)票 如果公司名下開發(fā)票增值稅免稅 ,但是交企業(yè)所得稅,個(gè)人代開發(fā)票交增值稅 和個(gè)人所得稅都要繳嗎
個(gè)人銷售80萬的貨給下游公司,讓上游公司開100萬的發(fā)票,差的20萬算虛開嗎?如果不算虛開,是不是算個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬所得,需要交個(gè)人所得稅?
老師好!想問下,個(gè)人的東西賣給公司,需要開發(fā)票時(shí)交1%的增值稅,即0.99萬。暫忽略附加稅。交個(gè)稅是按個(gè)人經(jīng)營所得交嗎?比如收入100萬,經(jīng)營所得交100萬×10%x20%一10500=9500,這樣算對嗎
老師,你好!如果公司賬上有20萬利潤,這20萬除了交企業(yè)所得稅5000,是不是分配給股東還需要交20%的個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅怎么算?以什么標(biāo)準(zhǔn),是按20%直接算,還是按七級(jí)稅率表算,麻煩講一下
個(gè)人到稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票給A公司,如果代開5萬元,需要繳納個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬多少呢? A公司收到了代開勞務(wù)發(fā)票,直接計(jì)入那個(gè)科目呢?還需要申報(bào)個(gè)人所得稅?是不是A公司有了代開的勞務(wù)發(fā)票就可以不用申報(bào)民工工資?
老師您好,從哪里查看單位社保賬號(hào)信息
老師,投房處置后,要把"公允價(jià)值變動(dòng)損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個(gè)"公允價(jià)值變動(dòng)損益"這個(gè)是損益科目,每月底就結(jié)平了,沒有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
保安勞務(wù)派遣公司差額征稅,發(fā)生的水電房租費(fèi)用可以抵扣稅費(fèi)嗎
董老師您好,所得稅退稅借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)剪掉了,那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)和正數(shù)也沖不掉,我有點(diǎn)不理解
兩個(gè)勞務(wù)公司用同一個(gè)法人A,同一個(gè)股東B,同一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人C,如果其中一個(gè)公司出現(xiàn)勞務(wù)傷亡糾紛,或者稅務(wù)稽查,會(huì)牽扯到另一個(gè)公司嗎?
老師,請問按凈利潤核算獎(jiǎng)金,這部份工資獎(jiǎng)金怎么核算計(jì)提
老師好,我們公司現(xiàn)在不運(yùn)營,公戶暫時(shí)也沒有流水,我的工資是老板用微信轉(zhuǎn)給我的,讓等開始運(yùn)營了,工資在從公戶轉(zhuǎn)給我,到時(shí)我在把他用微信轉(zhuǎn)給我的錢,還給他,那我每個(gè)月還給報(bào)個(gè)稅嗎
老師,客戶承擔(dān)包裝桶費(fèi)用,我們承擔(dān)運(yùn)過來的運(yùn)費(fèi),這種運(yùn)費(fèi)直接費(fèi)用化還是先做到周轉(zhuǎn)材料里面呢?
你好!老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要交稅怎么做帳
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄