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老師好,我想請問一下,2020年的賬面資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是112800,實(shí)際收回也是對應(yīng)這筆減值準(zhǔn)備的壞賬,匯算清繳時我也根據(jù)這筆做了調(diào)減,稅局也已退稅,但我發(fā)現(xiàn)賬面上還剩余-25000的壞賬準(zhǔn)備遞延所得稅資產(chǎn),我現(xiàn)在不知道怎么把這個-25000調(diào)整走,因?yàn)楝F(xiàn)在我利潤表上已經(jīng)沒有資產(chǎn)減值準(zhǔn)備了。請老師幫我寫一份分錄,調(diào)走這筆遞延所得稅資產(chǎn),謝謝!

2022-01-02 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-02 08:16

學(xué)員你好,如果是借方負(fù)數(shù)余額 借:遞延所得稅資產(chǎn)25000 貸:所得稅費(fèi)用

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快賬用戶5828 追問 2022-01-02 08:17

然后所得稅費(fèi)用再轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅么?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 08:24

不用,所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤

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快賬用戶5828 追問 2022-01-02 08:52

其實(shí)這個就是,以前繳納的,現(xiàn)在收回來就直接進(jìn)當(dāng)年利潤,對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 08:53

這個應(yīng)該是你之前沒有做遞延所得稅資產(chǎn),因此本期遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)數(shù)

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快賬用戶5828 追問 2022-01-02 08:59

對,我收回壞賬以后,在匯繳表里填了112800,但我的賬只調(diào)了12800,所以就導(dǎo)致了-100000×0.25的遞延所得稅資產(chǎn)在那里留著

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齊紅老師 解答 2022-01-02 09:00

你做這個分錄調(diào)整就可以了

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快賬用戶5828 追問 2022-01-02 09:00

好的,感謝

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齊紅老師 解答 2022-01-02 09:01

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就是你二零年的時候減值準(zhǔn)備金額今年做了調(diào)解嗎?剩下的你是什么意思?剩下的你是說那個匯算上面要調(diào)走嗎?
2021-12-31
學(xué)員你好,如果是借方負(fù)數(shù)余額 借:遞延所得稅資產(chǎn)25000 貸:所得稅費(fèi)用
2022-01-02
您好 請問大概多少金額
2022-03-31
是的,是這樣填列的
2022-05-24
你好,你在做一個計(jì)提的,你那個是確認(rèn)壞賬的,借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備。
2023-04-21
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