同學你好,我是曉博老師 年初啟用ERP系統(tǒng)的話,建議把現(xiàn)有數(shù)據(jù)生成科目余額表,科目余額表直接具備試算平衡的功能的,做完科目余額表后再生成資產(chǎn)負債表也很容易,希望對你有所幫助

老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結轉的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師好!請問新財務軟件入期初數(shù),是要把各科目期初數(shù)編制一個資產(chǎn)負債表,做平衡以后再入嗎?還是不需要做平?
老師好!請問公司最近要上新ERP系統(tǒng),錄入期初數(shù)時,把期初數(shù)做平了再錄入是吧,我只要把資產(chǎn)負債表的科目有期初數(shù)就行是吧,像銷售費用,管理費用這些科目還用統(tǒng)計嗎?
老師,你好!請問年初啟用ERP系統(tǒng),我需要把現(xiàn)有的數(shù)據(jù)做成資產(chǎn)負債表,平衡后再錄入系統(tǒng)嗎?
請問用去年21年的資產(chǎn)負債表及利潤表數(shù)據(jù),新建財務軟件的期初數(shù)據(jù),錄入憑證后,進行憑證記賬時,系統(tǒng)提示初始數(shù)據(jù)不平衡,是怎么回事,該怎么解決?期初借貸相差就是21年底未分配利潤金額
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預計凈殘值嗎?
預付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來
老師你好,想問下發(fā)現(xiàn)開票出現(xiàn)藍色預警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬造成預警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計算出來的?
如果本公司利潤比較大,為了減輕稅負,開兩家公司合適嗎?還是開個獨立核算的子公司?請老師指點一二
老師,這題境外租金,不應該是50000*(1-20%)*20%=8000嗎?為什么答案好像是直接50000*20%=10000,
假如我們8月份工資是9月份發(fā)的, 10月份申報的 10月申報的時候是不是要把8月份當時扣的社保一塊做到專項扣除里啊 不能10月份申報8月份工資扣除的是9月份的社保吧
老師,員工休產(chǎn)假,她自己領取了生育津貼,在她休產(chǎn)假直到生孩子、上班之前,可以不給她發(fā)工資,不給她交社保公積金嗎
您好老師,我之前只做過醫(yī)藥物流公司的財務,現(xiàn)在有一家勞務公司招會計,我沒做過勞務公司,是不是勞務公司的賬跟一般的公司不太一樣,聽老板說的意思經(jīng)常跟稅務打交道,勞務公司是比較難嗎?
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這個什么意思
老師,財務以前沒有賬,現(xiàn)在手里有的科目余額只有應收應付預收預付,對賬對出來的,怎么弄呢?
銀行賬戶有吧,你可以打出來銀行流水看看,有哪些沒有入賬的,補上就行
銀行存款現(xiàn)金這些都有余額,老師,我想問一下,做資產(chǎn)負債表,應付薪酬和應交稅費我要必須計算出來嗎?我怕跟外賬會計的稅額對不上?
嗯嗯,是的,就是做科目余額表這些也需要算出來的
稅費的話可以和外賬一直,應付職工薪酬的話你是內(nèi)賬,用實際數(shù)的