1,40×200×消費(fèi)稅率 2,20000×(1+15%)÷(1-消費(fèi)稅率)×消費(fèi)稅率 視同銷(xiāo)售 3,2的結(jié)果-1的結(jié)果
5.某化妝品公司2020年1月將200支口紅贈(zèng)送給消費(fèi)者,本月同類(lèi)口紅不含増值稅價(jià)格為40元/支;還將新試制高檔化妝品分給本廠職工,沒(méi)有同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格,其生產(chǎn)成本總額為20000元,成本利潤(rùn)率為15%。計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。要求:(1)計(jì)算贈(zèng)送的口紅應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額(2)將新試制高檔化妝品分給本廠職工,是否應(yīng)視同銷(xiāo)售?如果是,計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額(3)計(jì)算本月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
某日化廠為增值稅一般納稅人,本月將自產(chǎn)的200萬(wàn)件高檔化妝品無(wú)償贈(zèng)送給關(guān)聯(lián)企業(yè)每件高檔化妝品的生產(chǎn)成品為50元。已知,消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤(rùn)率為5%,沒(méi)有同類(lèi)高檔化妝品的銷(xiāo)售價(jià)格。請(qǐng)計(jì)算該日化廠的消費(fèi)稅。
某化妝品公司2020年1月將200支口紅贈(zèng)送給消費(fèi)者,本月同類(lèi)口紅不含增值稅價(jià)格為40元/支;還將新試制高檔化妝品分給本廠職工,沒(méi)有同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格,其生產(chǎn)成本總額為20000元,成本利潤(rùn)率為15%。計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。 要求: (1)計(jì)算贈(zèng)送的口紅應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額; (2)將新試制高檔化妝品分給本廠職工,是否應(yīng)視同銷(xiāo)售?如果是,計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額; (3)計(jì)算本月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
5.某化妝品公司2020年1月將200支口紅贈(zèng)送給消費(fèi)者,本月同類(lèi)口紅不含增值稅價(jià)格為40元/支;還將新試制高檔化妝品分給本廠職工,沒(méi)有同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格,其生產(chǎn)成本總額為20000元,成本利潤(rùn)率為15%。計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。要求:(1)計(jì)算贈(zèng)送的口紅應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額;(3分)(2)將新試制高檔化妝品分給本廠職工,是否應(yīng)視同銷(xiāo)售?如果是,計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額;(4分)(3)計(jì)算本月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。(3分)
甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,本年7月將自產(chǎn)高檔化妝品一批用于職工福利。該高檔化妝品的生產(chǎn)成本為11000元,成本利潤(rùn)率為5%,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品廠本年7月自產(chǎn)高檔化妝品的組成計(jì)稅價(jià)格;(2)計(jì)算甲化妝品廠本年7月該批高檔化妝品的應(yīng)納消費(fèi)稅。
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?