您好!收入確認(rèn)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易征收)
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。發(fā)生一筆未開(kāi)票收入,申報(bào)后,這個(gè)款未收,后期可以做壞賬把它平了吧
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減會(huì)計(jì)分錄? 我公司是從事增值電信業(yè)務(wù)的一般納稅人,財(cái)務(wù)上用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 2020年12月銷(xiāo)項(xiàng)稅額為4萬(wàn),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額為3萬(wàn),適用10%加計(jì)抵減政策。 請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄? 是做到2020年12月賬里,還是做到2021年1月份賬里? 圖片是金蝶系統(tǒng)里“應(yīng)交稅費(fèi)”的科目明細(xì)。
新成立的設(shè)計(jì)公司,有做設(shè)計(jì)采購(gòu)施工一體化業(yè)務(wù),年?duì)I業(yè)額預(yù)計(jì)超過(guò)600萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)票比較缺。請(qǐng)問(wèn):稅務(wù)開(kāi)通時(shí)選擇一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?如果年度符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(5000以下,300人以下,300萬(wàn)以下),可以享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠嗎?
老師,一般納稅人企業(yè),用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,開(kāi)具了一張11萬(wàn)4的發(fā)票,是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,款項(xiàng)未收,應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄呀
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人,問(wèn)一下采購(gòu)原材料產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目
公司租車(chē)開(kāi)的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開(kāi)了發(fā)票出去,沒(méi)有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說(shuō)街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國(guó)一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
老師,銷(xiāo)售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進(jìn)了20多萬(wàn),股東想把這筆錢(qián)拿走,怎么操作?但不是分紅,因?yàn)楣蓶|還買(mǎi)了很多東西墊付很多錢(qián)
注冊(cè)的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷(xiāo)的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開(kāi)稅票,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會(huì)計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫(xiě)分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
那我收到了別人在稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票怎么入賬呢
您好!您是勞務(wù)成本了,會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? (如果是專(zhuān)票) 貸:應(yīng)付賬款或者銀行存款
能不能使用工程施工這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
您好!也行,不影響損益!
老師,還有幾個(gè)問(wèn)題,我一并向您提問(wèn) 等下給你送心意可以嗎?因?yàn)槟愕慕獯鸷?jiǎn)潔易懂
我們老板的車(chē)在我們公司使用,公司名下是沒(méi)有車(chē)的,如果使這部分關(guān)于車(chē)的費(fèi)用合法化呢
您好!簽訂車(chē)輛租用合同,修理費(fèi)和加油費(fèi)費(fèi)用單位承擔(dān),老板代開(kāi)票。
這個(gè)本月如果還沒(méi)簽,能不能先沖減一部分
您好!如果確實(shí)有業(yè)務(wù)發(fā)生,事后補(bǔ)協(xié)議,可以沖,但是發(fā)票的有,加油費(fèi)企業(yè)才能扣呀!
好的,還有就是我們公司有一部分勞務(wù)是承包給其他人的,他上個(gè)月就把票開(kāi)了出來(lái),我能在這個(gè)月確認(rèn)成本費(fèi)用么?
您好!一般建議不跨年確認(rèn)應(yīng)該問(wèn)題不大;就是跨年也只是時(shí)間差,不影響稅款。
他是11月份開(kāi)具的,我想在12月份確認(rèn)的
那我開(kāi)具了一般的發(fā)票,就是 借:應(yīng)收賬款-XX公司, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是么
您好!如果您單位是一般納稅人開(kāi)開(kāi)專(zhuān)票,就掛銷(xiāo)項(xiàng)稅額。