您好 這樣寫分錄應(yīng)該是平的啊
老師你好,我們企業(yè)有臺(tái)車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng);假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對(duì)嗎
您好,借固定資產(chǎn)清理1165.41,累計(jì)折舊4668.8,貸固定資產(chǎn)5654.5,借營業(yè)外支出1165.41,貸固定資產(chǎn)清理1165.41,借貸不平了。到底應(yīng)該咋寫會(huì)計(jì)分取請(qǐng)指教
借:固定資產(chǎn)清理108880累計(jì)折舊29720貸:固定資產(chǎn)138600借:銀行存款88000貸:固定資產(chǎn)清理88000借:營業(yè)外支出20880貸:固定資產(chǎn)清理20880這樣對(duì)嗎。
出售固定資產(chǎn),分錄是 借累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 一、這樣做對(duì)嗎? 二、那金蝶軟件利潤表收入這塊不會(huì)顯示這筆收入了對(duì)嗎?
老師你好,固定資產(chǎn)報(bào)廢清理,是借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。然后借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理嗎?
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,想問公司買汽車,匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊是填其他,還是飛機(jī),火車,輪船以為的運(yùn)輸工具那欄
你好,我們是商貿(mào)企業(yè),毛利潤率怎么算啊
老師,開票時(shí),項(xiàng)目名稱,以前經(jīng)營租賃沒有其他,現(xiàn)在經(jīng)營租賃帶其他了,能開嗎
我提上去保存不了借貸不平。固定資產(chǎn)原值是累計(jì)折舊加凈值嗎?如果那樣的話加起來差179.71元
您這個(gè)表格里的原值不對(duì)的
發(fā)票上不含稅金額多少?
可是原值就是這個(gè)數(shù)么咋回事呢那老師麻煩問下把固定資產(chǎn)當(dāng)廢品買了收到錢這個(gè)咋處理咋寫會(huì)計(jì)分錄
都是普通發(fā)票
借固定資產(chǎn)清理1165.41, 累計(jì)折舊4668.8, 貸固定資產(chǎn)5654.5 這個(gè)分錄金額不等啊
那咋辦呢這種情況…
查賬啊 看是原值不對(duì)還是累計(jì)折舊金額不對(duì)