同學,你這個是專票還是普票?
是什么原因讓我在開票軟件發(fā)票查詢功能里面查不到相應月份的那張發(fā)票的,明明有發(fā)票號,即便作廢,紅沖,都應該有出現(xiàn)這張發(fā)票
老師我要把上月開錯的發(fā)票1紅沖,可是在發(fā)票紅沖里查不到1這張發(fā)票數(shù)據(jù),查出來是空白,可以繼續(xù)紅沖嗎,在明細查詢時查得到這張發(fā)票數(shù)據(jù)的
我們是一般納稅人,商貿(mào)公司。我們的上游公司,2023年1月份開成品油專票給我們,開錯發(fā)票了,由于他們開的是油票,不能作廢,只能紅沖。那他們開錯發(fā)票給我們,然后紅沖(我們還沒有抵扣那張發(fā)票,)那我們的系統(tǒng)當月可以查得到紅字發(fā)票嗎?還是要次月才能查到紅字發(fā)票呢?
老師能看的出來這張是由哪張紅沖的嗎?看的出來嗎?從查詢這里來看,跨月才紅沖嗎,那不就是是1月份的這張紅沖的,可是點開一月份這張發(fā)票又是在最上面又又可以開具信息表字樣,那不是說明這張沒紅沖嗎,我蒙了
我是購買方上個月收到發(fā)票已抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)錯誤,在稅控盤里開了信息表,銷售方說沒查到信息,他自己在發(fā)票平臺里申請開具了數(shù)電票一張正數(shù)和一張負數(shù),現(xiàn)在發(fā)票平臺顯示,我取得一張紅字發(fā)票,有0張發(fā)票被沖紅,啥意思?可需要什么操作了?
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內(nèi)賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓???鄢掷m(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務費發(fā)票讓我們把社保費轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設工地上提供裝卸吊運服務,一般納稅人是6 %的裝缷服務,還是開13 %租賃
征地補償款需要納稅調(diào)增嗎
請問老師,在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細表》時,賬載金額獎金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發(fā)放,再填2024年年報時,實際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報單位員工個稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會超5000元,社保個人承擔那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機短信會不會實時到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫,到計提折舊,報廢,分錄怎么做
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小規(guī)模的普票
1.進入開票系統(tǒng),點擊“發(fā)票管理---發(fā)票填開---增值稅普通發(fā)票填開”,點擊“確定” 2.進入發(fā)票填開界面,上方點擊“紅字”按鈕 3.輸入需要紅沖的發(fā)票代碼和號碼,此處需要輸入2遍,點擊“下一步 4.確認票面信息是否正確,確認之后正常打印在相對應的發(fā)票上面即可。
這張票在查詢和作廢里都查得到信息,就是紅沖時查不到
是系統(tǒng)的問題,你明天再試下。
明天就跨年了,可以嗎
沒事,今天稅盤都關了,開不了的。
這個是老的網(wǎng)絡發(fā)票,不需要稅盤
一樣的,今天都開不了,稅務局關掉服務器了。
老師沒有查到數(shù)據(jù)我可以繼續(xù)保存紅沖,后面又補打票嗎
你查不到數(shù)據(jù),開不了紅沖吧,你試下。
明天沖11月份的發(fā)票,我要怎么處理
前面正常做賬,1月做負數(shù)賬就可以了。
具體要怎么做,
? ? ? 沖紅的 ? ? ?借:銀行存款(紅字)。 ??貸:主營業(yè)務收入(紅字)。 ??貸:應交稅費-應交增值稅(紅字)