你這里應(yīng)該有一個是調(diào)整錯吧,他們的資金方向應(yīng)該是一致的。
以前年度會計差錯的調(diào)整,全部在財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-年初余額調(diào)整賬戶進(jìn)行核算。為什么錯了
會計差錯調(diào)整非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金:財務(wù)會計借:以前年度余額調(diào)整貸:銀行存款預(yù)算會計借:資金結(jié)存貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—-年初余額調(diào)整為什么2個分錄的借貸方向是相反的?
10.某事業(yè)單位年底財政撥款結(jié)余明細(xì)科目借方余額為:“財政撥款結(jié)余—年初余額調(diào)整”31000元,“財政拔款結(jié)余-單位內(nèi)部調(diào)劑”24000元,“財政拔款結(jié)余-歸集上繳”106000元:貨方余額為:“財政拔款結(jié)余一結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入”320000元。寫出財務(wù)會計和預(yù)算會計的會計分錄
事業(yè)單位需要做財務(wù)會計和預(yù)算會計,去年交的養(yǎng)老保險今年退回來了,個人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時候做賬:財務(wù)會計:借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會計:借:資金結(jié)存,貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時,財務(wù)會計:借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來了),貸:零余額,預(yù)算會計:借:什么,(不會了,請老師幫忙),貸:資金結(jié)存
因?yàn)闀嫴铄e等事項(xiàng)調(diào)整以前年度財政撥款結(jié)余資金,假如是調(diào)增的金額,預(yù)算會計分錄是這么寫,借:資金結(jié)存 貸:財政撥款結(jié)余——年初余額調(diào)整。老師我想問的是,需要調(diào)增財政撥款結(jié)余資金 ,說明以前預(yù)算會計做錯賬了,它是怎么做錯的?為什么現(xiàn)在要調(diào)增財政撥款結(jié)余資金?
老師你好,我這個項(xiàng)目名稱對嗎,長嗎
1.請問核定征收的個體戶,季度收入不超過30萬,是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個稅? 2.一人獨(dú)資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅?優(yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請問客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開票,開加工費(fèi)嗎還是;勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們只收取服務(wù)費(fèi)的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過500萬了,老板又注冊了一個小規(guī)模分散業(yè)務(wù),但是注冊的新公司地址是其他地方,辦公地點(diǎn)還在原來的地方,這樣如何規(guī)避風(fēng)險?
老師,預(yù)收了一年的租金,可以分期申報增值稅嗎
出租所得要減去相關(guān)稅費(fèi)計所得嗎
現(xiàn)金折扣和應(yīng)付客戶對價有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實(shí)現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請問匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填貸方數(shù),實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因?yàn)榇嬖谟嬏?,貸方金額與借方金額不一至,計提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替