您好,小規(guī)模延續(xù)1%的稅點今天已經(jīng)公布了信息。5%是按所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認(rèn)收入的5%。
請問老師: 一、代理費和傭金的區(qū)別是什么?企業(yè)所得稅中傭金受5%的限制(一般企業(yè)),代理費不受限制吧?代理費和傭金開發(fā)票的話,開什么內(nèi)容?謝謝 二、假設(shè)a是被代理人,b是代理人,b找了c成為二級代理人,b、c均是以a的名義開展業(yè)務(wù),收入分成是由a將代理費支付給b,b再將收入中c的部分支付給c,按照所得稅法,a的是銷售傭金,是受5%限制的,而b支付給c的代理費則可以在b公司企業(yè)所得稅前全額扣除,b不受所得稅的傭金限制(因為代理費不是傭金,而且業(yè)務(wù)的開展也是b、c兩家代理商去實際操作,如布線安裝等工程)而企業(yè)所得稅對代理費沒有限制,這樣理解對嗎?謝謝 三、傭金合同一般稱為居間合同,是中介機構(gòu)或個人以自己的名義開展業(yè)務(wù),和代理合同不同,這樣理解對嗎?謝謝
請問房開企業(yè),支付中介費, 1.企業(yè)所得稅,所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認(rèn)的收入金額的5%計算限額。 簽訂合同房款金額的5%,對嗎 2.因為明年稅點上調(diào),對方多開了中介費用票,已經(jīng)超過按所得稅計算限額,如何賬處理,謝謝!
在企業(yè)所得稅中的其他扣除項目,其他企業(yè)按與具有合法經(jīng)營資格的中介服務(wù)機構(gòu)或個人(不含交易雙方極其雇員、代理人及代表人等)所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認(rèn)的收入金額5%計算限額,限額以內(nèi)的部分準(zhǔn)予扣除。請問括號里是什么意思?
某商貿(mào)企業(yè)2021年度資產(chǎn)總額4800萬,在冊職工320人,自行核算實現(xiàn)利潤總額﹣40萬元,后經(jīng)聘請的會計師事務(wù)所審計,發(fā)現(xiàn)有關(guān)情況如下:(1)計入成本、費用中的實發(fā)工資540萬元;發(fā)生的工會經(jīng)費15萬元、職工福利費82萬元、職工教育經(jīng)費18萬元(已經(jīng)取得專用收據(jù));(2)4月1日以經(jīng)營租賃方式租入設(shè)備一臺,租賃期為2年,一次性支付租金40萬元,計入了當(dāng)期的管理費用;(3)財務(wù)費用中含向非金融機構(gòu)借款500萬元的年利息支出,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%);(4)當(dāng)年發(fā)生違約金50萬,被消防部門罰款支出5萬;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號回答問題,每問需計算出合計數(shù):(1)計算職工工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(2)計算租賃設(shè)備的租金應(yīng)調(diào)整的所得額;(3)計算利息支出應(yīng)調(diào)整的所得額;(4)計算違約金、罰款支出應(yīng)調(diào)整的所得額;(5)計算該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額和當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
某商貿(mào)企業(yè)2021年度資產(chǎn)總額4000萬元,在冊職工270人,自行核算實現(xiàn)利潤總額,140萬元,后經(jīng)聘請的會計師事務(wù)所審計,發(fā)現(xiàn)有關(guān)情況如下:(1)計入成本、費用中的實發(fā)工資540萬元;發(fā)生的工會經(jīng)費15萬元、職工福利費82萬元、職工教育經(jīng)費28萬元(已經(jīng)取得專用收據(jù))。(2)4月1日以經(jīng)營租賃方式租入設(shè)備一臺,租賃期為2年,一次性支付不含增值,稅租金40萬元,計入了當(dāng)期的管理費用。(3)財務(wù)費用中含向非金融機構(gòu)借款的全年利息支出,借款本金為500萬元,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%)。(4)當(dāng)年發(fā)生違約金50萬元,被消防部門罰款支出5萬元。(5)上年虧損52萬元。要求:根據(jù)上述資料,回答問題,如有計算,需計算出合計數(shù)。(1)計算職工工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(2)計算租賃設(shè)備的租金應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(3)計算利息支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(4)計算違約金、罰款支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(5)計算該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。(6)計算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額。
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進(jìn)項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
對方多開了中介費用票,已經(jīng)超過按所得稅計算限額,如何賬處理,謝謝!
您好,您只能按票面入帳,匯算清繳時調(diào)整費用金額到5%以內(nèi)
1.所簽房款合同,也有退房,但是賬上有沒有體現(xiàn),可以算是中介費吧 2.預(yù)售并沒有網(wǎng)簽,只要雙方簽訂合同都可以算是中介費吧 3.對于已經(jīng)代開的稅務(wù)專票,我方未確認(rèn)進(jìn)項,跨年度可以申請紅沖嗎 4.小規(guī)模延續(xù)1%的稅點,在哪個網(wǎng)上可以查詢到。 麻煩老師按1-4順序回復(fù),謝謝!
您好,有退房帳上沒有體現(xiàn),那還是可以算中介費