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老師您好 我在對(duì)單位日記賬和銀行對(duì)賬單的時(shí)候 突然發(fā)現(xiàn)最后凈額是一致的 但收付款金額不一致 這是什么原因?qū)е碌?/h1>

老師您好 我在對(duì)單位日記賬和銀行對(duì)賬單的時(shí)候 突然發(fā)現(xiàn)最后凈額是一致的 但收付款金額不一致 這是什么原因?qū)е碌? title=
2021-12-31 12:45
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-31 12:51

學(xué)員你好,這個(gè)可能是由于紅沖,或者調(diào)整之類的出現(xiàn)累計(jì)數(shù)有重復(fù)。比如你有個(gè)帳1萬記賬寫成了10萬,后來你發(fā)現(xiàn)就反過來寫了九萬,這樣就會(huì)累計(jì)金額多出來九萬

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學(xué)員你好,這個(gè)可能是由于紅沖,或者調(diào)整之類的出現(xiàn)累計(jì)數(shù)有重復(fù)。比如你有個(gè)帳1萬記賬寫成了10萬,后來你發(fā)現(xiàn)就反過來寫了九萬,這樣就會(huì)累計(jì)金額多出來九萬
2021-12-31
同學(xué),你好 對(duì)的,余額要一致的
2020-12-18
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-03-10
同學(xué)你好 銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補(bǔ)記對(duì)方已記而本方未記賬的賬項(xiàng)金額,然后驗(yàn)證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。 步驟一 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng) 步驟二 銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對(duì)賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng) 步驟三 銀行對(duì)賬單存款余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項(xiàng)-企業(yè)已付而銀行未付賬項(xiàng)=企業(yè)賬面銀行存款余額%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項(xiàng)-銀行已付而企業(yè)未付賬項(xiàng)賬  通過核對(duì)調(diào)節(jié),“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記帳沒有差錯(cuò)。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達(dá)賬項(xiàng)未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯(cuò),需要進(jìn)一步采用對(duì)賬方法查明原因,加以更正。調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當(dāng)日可以動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù)。對(duì)于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達(dá)賬項(xiàng),要待銀行結(jié)算憑證到達(dá)后,才能據(jù)以入賬,不能以“銀行存款調(diào)節(jié)表”作為記賬依據(jù)。
2020-10-10
您好,是的,您的理解非常正確
2022-03-23
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