學(xué)院你好,合并報(bào)表要看這部分產(chǎn)品是否出售,已經(jīng)出售只要抵消子公司的收入,母公司的營(yíng)業(yè)成本,要是未出售,就要抵消子公司的收入,子公司的成本,差額貸存貨。
母子公司內(nèi)部產(chǎn)生交易,母公司賣(mài)給子公司商品,子公司已經(jīng)對(duì)外銷(xiāo)售,還用編制收入成本的抵消分錄嗎?
子公司將商品賣(mài)給第三方,由第三方賣(mài)給母公司,再由母公司對(duì)外銷(xiāo)售,且子公司賣(mài)給第三方的商品,第三方全部賣(mài)給母公司,母公司全部對(duì)外銷(xiāo)售。那么,這種情況,算不算母子公司之間的內(nèi)部交易進(jìn)行抵消?
合并報(bào)表和母公司之間有什么業(yè)務(wù)聯(lián)系,如果合并報(bào)表數(shù)的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,期間費(fèi)用都大于母公司的數(shù),是說(shuō)明母公司生產(chǎn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售給內(nèi)部的子公司嗎,還是子公司自己生產(chǎn)自己賣(mài)?
母公司一直在投入研發(fā),但母公司不生產(chǎn),下面的子公司生產(chǎn)產(chǎn)品,賣(mài)給母公司,母公司在對(duì)外出售。這種情況誰(shuí)去可以申請(qǐng)嵌入式軟件即征即過(guò)呢?
子公司生產(chǎn)的產(chǎn)品賣(mài)給母公司,母公司再對(duì)外出售。母子公司怎么編制合并報(bào)表?
個(gè)體工商戶(hù)在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶(hù)在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒(méi)有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開(kāi)通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)版怎么操作?會(huì)計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開(kāi)具配送費(fèi)發(fā)票,開(kāi)具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號(hào)的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒(méi)有銷(xiāo)售。退貨金額20多萬(wàn),退回后又賣(mài)給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫(kù)了20多萬(wàn),2025年該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤(rùn),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會(huì)計(jì)科目,利潤(rùn)收入,對(duì)于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專(zhuān)業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專(zhuān)業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專(zhuān)業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?