同學(xué)你好 這個是進項轉(zhuǎn)出
老師,您好!想請教一下,銷售方給我們開的紅字專用發(fā)票,我進項稅額是做紅字還是做轉(zhuǎn)出?
老師,您好!我們上個月開了一張進項的紅字發(fā)票申請單,然后對方?jīng)]有開給我們紅字發(fā)票,我們做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在發(fā)票回來了,我們應(yīng)該怎么做?
老師好,我們是購買方,收到銷售方開具的紅字發(fā)票,是不是要做進項稅轉(zhuǎn)出
我們退給對方公司原料,對方公司給我們開了紅字發(fā)票,我們是做進項稅額轉(zhuǎn)出,還是紅沖進項稅額
老師您好 請教您個問題 1月份開出紅字發(fā)票信息表,沒收到銷售方給我開的紅字發(fā)票(1月份沒開),現(xiàn)在報增值稅系統(tǒng)提示要我做進項稅額轉(zhuǎn)出
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
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好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝